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公司治理及内部控制的题目
找几个论文
题目
,关于
内部控制的
答:
论内部
公司治理
与内部控制的关系 公司治理和上市
公司内部控制
信息披露 内部控制与会计信息质量 浅析企业内部控制及其内部审计 探析我国上市公司内部控制的信息披露问题 我国上市公司内部控制信息披露的思考 有关我国上市公司内部控制的评价与信息披露
下列各项中,属于
内部控制
要素中的控制活动,在风险管理框架下的
公司
治...
答:
【答案】:B,C [答案]BC [解析]选项A属于内部控制要素中的控制环境在风险管理框架下的公司治理中的体现,选项D属于内部控制要素中的监控在风险管理框架下的公司治理中的体现。[名师点题]本题考查的是“风险管理、
内部控制和公司治理
三者的关系”这一知识点包括的一张表格。因此,教材中的...
公司治理
与
内部控制的题
。。急!! 公司治理模式有哪些??
答:
漫步管理 漫步管理的意思是:(尤其是)最高领导不埋头在办公室里而尽可能经常地让下属看见他--就像“漫步”那样在企业转悠。企业领导从第一手(直接从职工那里)获知,职工有什么烦恼和企业流程在哪里卡住了。而且,上司亲自察看工作和倾听每个职工的话对职工也是一种激励。结果管理 上级把要得到的结果放在...
会计学毕业论文
题目
怎么选?
答:
1、《宏观经济政策对企业资本结构的影响研究》论题:可以运用《西方经济学》一、二理论或数学模型分析一家公司的案例分析。2、《
内部控制
与与
公司治理的
相关分析》论题:运用企业内部控制五项步骤分析企业资本、成本、风险、利润和效益。从理论和公司问题现状来分析要点和结论。3、《企业现金流管理与风险识别...
商业银行
内部控制和公司治理
机制不完善最容易导致什么风险? ()_百 ...
答:
【答案】:E 巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是:操作风险是指由于不完善或有问 题的
内部
操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。
巴塞尔委员会认为商业银行
公司治理
应遵循八大原则,其中包括...
答:
巴塞尔委员会认为商业银行
公司治理
应遵循八大原则,包括:①董事会成员应称职,清楚理解其在公司治理中的角色,有能力对商业银行的各项事务作出正确的判断;②董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、
控制
环境相一致;③董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构,包括在低透明度...
和你写的论文
题目
一样,
内部控制
对
公司治理的
影响。。求解!!
答:
一、公司治理与
内部控制
内容比较 1.公司治理的内容。公司治理可以细分为内部
公司治理和
外部公司治理,本文根据整个公司治理所涉及的相关问题进行探讨,即本文的公司治理包括内部公司治理和外部公司治理两个部分。具体而言,
公司内部
治理机制主要包括:(1)股东权利保护和股东大会作用的发挥;(2)董事会的形式、规模、结构及独立...
试述
内部控制
型
公司治理
模式的优缺点。
答:
缺点:公司法人相互持股,形成了由各公司经理组成的相互牵制、相互依赖的的利益团体,他们
控制
着整个
公司的
经营,因长期利益所在,即便个别经理出现不称职行为,也通常不会被解职,而法人股东更关注建立长期交易关系的投资动机,导致公司一味地追求增长率和市场份额,而不是利润和股价的上涨,这在一定程度上...
会计论文
题目
答:
20:独立董事制度在
公司治理
机制中的.效应分析 21:我国企业
内部控制
存在的问题及对策 22:浅析企业筹资方式 23:完善中小高科技企业融资机制对策分析 24:存货管理方法研究 25:财务预测问题的浅谈 26:对新会计准则的重大变化--公允价值的思考 27:公允价值计量属性探析 28:论经济效益审计 29:论制度基础审计 ...
...俺的论文
题目
为《广东民营企业
内部控制
中的问题与对策 ——以连锁餐...
答:
会计学本科毕业论文
题目
如下:浅谈佛山零售业发展及竞争对策对非货币性交易的几点探讨对我国上市公司关联方交易信息披露的思考从完善
公司治理
结构角度强化企业
内部控制
浅析增值税转型对企业财务的影响论关联交易非关联化的认识与治理EPR在会计中的应用浅谈上市公司重组的财务问题论计算机环境下会计信息舞弊电子商务对传统会计的...
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