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典型的内部审计案例
审计案例
分析报告范文_审计学案例分析报告
答:
相较于独立董事,内部监事会和
审计
部门作为公司
的内部
机构,对于公司的各项经济活动理应比独立董事更了解也更容易发现问题,但是,对于紫鑫药业来说,这两个部门并未形成公司财务造假的障碍,因此,我们可以理解为监事会和内审部门并未履行其监督职能,甚至为财务造假提供了便利。 4
案例
启示 分析紫鑫药业财务造假事件,可以很轻易...
河北医科大学审计项目被评“河北省十佳
内部审计案例
”
答:
河北医科大学审计项目被评为“河北省十佳
内部审计案例
”河北医科大学研究生规模不断扩大,学位点数量不断增加,形成了覆盖生物学、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学等学科门类齐全、结构布局合理的学位与研究生教育体系。河北医科大学审计处申报的《突破审计方法 提...
内部审计
独立性缺失
的案例
答:
我们接受委托,审核了贵公司管理当局对X年X月X日与会计报表编制相关
的内部
控制有效性的认定。贵公司的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。[引言段]我们的审核是依据《独立
审计
实务公告第X号--内部控制审核》进行的。在审核过程中,我们实施了包括了解、...
中小企业
内部审计
的有关
案例
答:
2、服务职能:
内部审计
的服务功能又可具体表现为以下多个方面: (1)参谋与助手的功能:内部审计通过调查、了解、评价、分析、判断为企业决策层出谋划策,加强企业管理,提高效益; (2)建设的功能:例如,内部审计部门通过参与某些项目、工程的有关规章制度、计划方案的制订,提供相关的审计建议; (3)保护的功能:内部审计通过...
企业忽视
内部审计
会有什么后果,举一个企业的例子
答:
英国巴林银行,一家百年企业,由于
内部审计
薄弱,没有发现潜在的内部控制风险,最终破产。详见百度百科——巴林银行。
审计
学
案例
分析论文
答:
审计学
案例
分析论文范文一:流通企业中风险导向
内部审计
应用 摘要:伴随着我国流通企业的发展壮大,针对风险导向内部审计的研究与实践逐步成为了制约该类企业做强、做精的关键。本文根据目前风险导向内部审计在流通企业中的应用情况,查找实施审计过程中容易出现的问题并提出相关完善建议,旨在有效控制各类风险、提高内部控制效率...
哪些中小企业
内部审计
存在问题
案例
答:
[
案例
1]注册会计师李浩
审计
华兴公司2003年度会计报表时,发现华兴公司的购进和销售业务的会计处理后附的原始凭证大部分是白条和自制的收付凭证。注册会计师向华兴公司提出完善会计凭证的建议,华兴公司的会计人员告诉注册会计师,他们也知道会计处理必须有合法有效的原始凭证支持,但由于他们交易的对方多为个体...
审计案例
分析
答:
一、印务公司
审计
标准问题。首先,印务公司计划是否通过上级公司审核及批准,是否有期中调整计划的批文。一般情况下应当有批复,依据批复结合印务公司实际情况进行审计才合适。否则应当依据上级公司对印务公司的计划为审计标准。二、中兴公司有8类1890种存货,抽样应考虑存货类型、品种数和金额,应结合整个审计...
近几年中小型企业实行
内部审计
外包
的案例
?
答:
1、 认证的范围内如果没有设计职能,则可以删减7.3条款。但是,需要确认是否满足4.1的要求:组织应对任何影响产品符合性的外包过程实施控制,应在质量管理体系中识别出这样的外包过程。2、 7.3.7规定:适当时,应该对更改进行评审、验证和确认,并在实施前得到批准。在未进行任何验证以及批准的情况下,...
高级会计师考试
案例
分析题(十三)
答:
案例
分析题二 ABC会计师事务所A和B注册会计师接受委派,对甲上市公司(以下简称甲公司)2004年度会计报表进行
审计
。甲公司尚未采用计算机记账。A和B注册会计师于2004年11月1日至7日对甲公司
的内部
控制制度进行了解和测试,并在相关审计工作底稿中记录了了解和测试的事项,摘录如下:(1)甲公司产成品发出...
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