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内部审计和内部控制审计
内部审计与内部控制
的区别
答:
1、作用不同
内部审计
是“外部审计”的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。
内部控制
是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。2、目的不同 内部审计目的在于帮助部门、单位的管理人员...
内控和内审
的区别
答:
1、概念不同
内控
是
内部控制
的简称,指一般公司企业内部的控制运作。内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。
内审
是
内部审计
的简称,内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和...
请问一下
内部审计与内部控制
的区别与关系?
答:
1、目标不同。
内部控制
是建立相互制约的管理关系,目的是改善经营管理;
内部审计
是对各种业务进行评价,是否合规。2、手段不同。内部控制手段主要有环境控制、风险评估、活动控制、信息与沟通、监控等;内部审计主要手段是查证、函证、抽样、座谈、调查等。3、关注点不同。内部控制的关注点是管理流程、制度...
内部审计和内部控制审计
是一个概念吗?求详解。
答:
不是。
内部审计
是非鉴证服务,
内部控制审计
属于鉴证业务。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价...
内部控制审计
是什么?
答:
内部审计
是企业内设的审计机构或审计人员,根据工作安排,对本企业内有关部门、单位或人员开展审计工作,工作内容包括财务审计、经济责任审计等等多种。
内部控制审计
专指对企业的内部控制系统进行的专项审计,以确定罚业的内部控制系统的设计、运行是否合理、有效。审计人员可以是内部审计人员,但通常是外部审计...
内部控制和内部审计
是一回事吗?
答:
不是一回事,有区别:1、目标不同。
内部控制
是建立相互制约的管理关系,目的是改善经营管理;
内部审计
是对各种业务进行评价,是否合规。2、手段不同。内部控制手段主要有环境控制、风险评估、活动控制、信息与沟通、监控等;内部审计主要手段是查证、函证、抽样、座谈、调查等。3、关注点不同。内部控制的...
内部审计和内部控制
有什么区别和联系?
答:
内控内审
的区别:
内部控制
是公司的内部基本制度,
内部审计
是通过测试、检查等手段对内控的完整性、有效性进行审计,为修订内控制度及其有效性提纲依据。一句话,内控是目标,内审是为内控的完整有效提供改善和提供的依据。内控内审的关系:内控是内审的一个部分,内审则是对内控的监督。是两个有很强的联系但...
内部控制审计与内部审计
的区别
答:
存在本质的区别。通俗的说,
内部控制审计
,是外部的审计事务所对公司的内部控制进行审计,并出具鉴证报告;而
内部审计
,是公司内部的
内审
人员对公司的内部控制进行审计。前者外查,后者自查。
公司做
内部控制审计 和内部审计
是一回事吗?
答:
不一样,
内部控制审计
一般还要制定公司各种成本管控制度、人事管理制度等,
内部审计
一般只是针对公司各部门漏洞进行审查、纠正或者监督各部门规范作业等。
内部审计与内部控制
有什么不一样
答:
1.定义不同 2.职能不同 企业
内部审计
的基本职能是:运用专业方法,以独立的立场,对公司内部经营活动的各环节进行检查与监督,发现问题,揭露矛盾,提出建议。
内部控制
的基本职能主要是:选择合理组织形式,设置健全的组织结构,建立全面的内部规章制度,配置各层次的人力资源,实施先进的管理方式与手段。3....
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