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出纳账用友年结账
用友
年底怎么
结账
?
答:
一、年末
结账
方法:1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在
年度账
的菜单下选择结转上年度帐。二、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统管...
用友
T3财务软件
年度账结账
方法
答:
进入
用友
通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→
结账
。8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消
记账
、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。(1)、取消结账 以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctr...
用友出纳
通如何
年度结账
答:
1、打开
用友出纳
通的
记账
窗口,确定需要
年度结账
的相关凭证。2、会来到转账生成页面,选择期间损益结转以后进入下一步。3、这个时候要求对账,即核对出正确的对账结果。4、在月份的基础上完成结账,这样一来即可实现用友出纳通年度结账了。
用友
财务软件的
结账
步骤
答:
一、
结账
步骤:1、首先我们要打
用友
财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。2、紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。3、这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击
年度
帐——点击建立。4、创建成功后...
用友
u8年终
结账
流程
答:
用U8友软件年度结转操作步骤
用友
软件年度结转操作步骤 :1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“
结账
”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建
年度账
,需要添加会计期间。点击基础设置——>基础信息——会计期间——>增加。2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——>期初余额——>点击开...
用友
绌纳通怎样
年度
结帐
答:
出纳
通中就有一个
年度结账
功能的
用友
T6
出纳
系统年结提示“
年度结账
完成”但是并没有出现新年度的账套...
答:
其实是已经成功了的, 你登陆的时候 把显示历史帐套打钩, 就可以可以看出来 你是结转成功了的
用友出纳用友出纳
通
年度结账
出现对应的挂接程序账套还未结账请先进行...
答:
出纳跟总账挂接的情况下,
出纳年
结前,总账必须先建立了新的
年度账
我们的财务原件是
用友
T3有
出纳
通功能,会计没做年结,出纳做了月结后能...
答:
2、 在菜单栏中选
年度账
,在下拉菜单中选“建立”,3、 点确认,接着点是。4、系统会出现假死机,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。4、 建立完成后,系统会弹出如下画面,表示建立成功。三、 结转上年数据 注:在
用友
软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一...
请问
用友
t3 如何进行
年度
帐反结转,
答:
先用账套主管备份2011年的
年度账
,再把2011年的年度账删除掉,进行2010年错误资料的修改完成后,建立2011年度账把2011年备份的年度数据恢复进去,再反
记账
反
结账
到2011年初修改年初数。一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6。二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态...
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