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加强内部审计工作
审计署关于
内部审计工作
的规定
答:
法律依据:第一条 为了
加强内部审计工作
,建立健全内部审计制度,根据《中华人民共和国审计法》等有关法律,制定本规定。第二条 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。第三条 国家机关、金融机构、企业事业组织...
内部审计工作
规定
答:
为了
加强内部审计工作
,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》以及国家其他有关规定,制定内部审计工作规定。依法属于审计机关审计监督对象的单位(以下统称单位)的内部审计工作,以及审计机关对单位内部审计工作的业务...
单位应当在哪些方面
加强
对
内部审计工作
的领导
答:
1、努力营造
加强内部审计工作
的氛围。审计机关要加强对内部审计工作的调查研究,积极为党委政府做好参谋,争取地方政府对内部审计工作的重视和支持,推动地方政府出台推进内部审计工作的办法,建立健全内部审计制度,各单位或组织可根据实际需要,设立专职内部审计机构、或内部审计机构与内部监察等机构合署办公,配...
审计署关于
内部审计工作
的规定
答:
第一条 为了
加强内部审计工作
,建立健全内部审计制度,根据《中华人民共和国审计法》等有关法律,制定本规定。第二条 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。第三条 国家机关、金融机构、企业事业组织、社会团体...
单位
内部审计工作
计划
答:
以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理
工作
进一步规范化、制度化、法制化。 三、主要措施 1.坚持以人为本,以法治审的原则。
加强审计
队伍建设,提高审计人员的素质,努力学习《审计法》、《会计法》、《
内部审计
具体准则》等法律、...
如何
加强
行政事业单位
内部审计工作
的思考与对策
答:
【摘要】首先阐述了首行政事业单位内部审计是一项重要的工作,是制止和预防经济犯罪,防止国有资产流失,不断规范行政事业单位内部审计,提高审计效率,保证国家法律法规的贯彻实施等,充分发挥内部审计“免疫系统“功能,实现其“保驾护航”的作用。 【关键词】审计监督;问题;对策 一、加大行政事业单位
内部审计工作
力度的重...
浙江省
内部审计工作
规定(2022修订)
答:
第一章 总 则第一条 为了
加强内部审计工作
,规范内部审计行为,充分发挥内部审计作用,增强审计整体监督效能,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《浙江省审计条例》等法律、法规,结合本省实际,制定本规定。第二条 依法属于审计机关审计监督对象的行政机关、事业单位、社会...
审计署关于
内部审计工作
的规定是什么?
答:
审计署关于内部审计工作的规定:第一条、根据《中华人民共和国审计法》,为了建立健全内部审计制度,
加强内部审计工作
,制定本规定。第二条、内部审计是部门、单位实施内部监督,依法检查会计帐目及其相关资产,监督财政收支和财务收支真实、合法、效益的活动。国务院各部门和地方人民政府各部门、国有的金融机构...
江苏省
内部审计工作
规定(2019)
答:
乡镇人民政府、街道办事处应当建立健全内部审计制度,
加强内部审计工作
。审计机关负责指导和监督内部审计工作。第四条 单位应当建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。单位应当定期听取内部审计工作情况汇报,加强对内部审计工作规划、年度审计...
认真贯彻什么
加强
对
内部审计工作
的指导和监督发挥内部审计基础性监督...
答:
各级审计机关能够认真贯彻落实党中央部署,对
内部审计工作
的指导和监督发挥内部审计基础性监督和探照灯。一、审计的工作主要有:1、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。2、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档...
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