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医药公司审计一般会问哪些问题呢
药企
审计
是做
什么
的
答:
药企
审计
指的是在
医药企业
当中的审计工作。审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪...
审计
局可调取
医药公司
进药记录吗
答:
可以调取。审计局可调取医药公司进药记录,
以核实企业的财务状况和业务活动是否符合相关法规和标准,确保其采购和供应环节符合规定
,医药公司其经营和交易记录也在审计局的调查范围之内。
医院内部
审计
报告格式
答:
依据现场审计期间与xx医院部分员工交流得知,
截止2006年8月31日仍有部分本年度及以前年度维修、采购事项及内部事项未移交财务进行账务处理
,由于未见到相关资料,审计范围受到限制,对此部分影响利润因素我们未予考虑,提请xx医院董事会、监事会及管理当局予以关注。经审计调整后净利润明细表单位:人民币元年度 2005年 2006年8...
医药公司
被
审计
局调查怎么处理
答:
整改
。被审计单位审计发现问题的整改结果,一直是审计部门督促、跟踪和落实的工作重心,需要审核把关被审计单位提交的审计整改情况报告及相关的证据资料,察看审计整改实地、实物、实证,确认审计整改实际情况,必要时走访相关人员,并对整改的及时性、完整性、真实性作出评定。
求
公司
内部的
审计
流程及内容
答:
内部环境
是企业实施内部控制的基础,
一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等
。 (二)风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。 (三)控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度...
医药公司
财务工作总结
答:
平时
医药公司
财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的
问题
,布置后期的主要工作,逐步规范各项医药公司财务行为,使医药公司财务工作的各个环节按一定的医药公司财务规则、程序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范医药公司财务行为,...
医院年度
审计
工作总结报告
答:
一是认真做好财务收支和经济活动
审计
工作,对在审计中发现的
问题
,及时提出建议意见,有效加强了被审计单位在制度建设、日常收支管理等方面的改进和提高。二是参与医院大型设备、物资采购、
药品
采购、基建和修缮项目招投标工作,对经济合同签订等方面的进行审计监督,为医院节约了资金,保障了医院资金的正确合理使用。 3、加强...
审计问题
调查总结报告
答:
3.医疗保障制度改革使
审计
面临新的
问题
和挑战。基本医疗保险制度改革中一个亟待解决的问题就是要建立健全社会医疗保险经办机构预决算制度、财务会计制度和审计监督制度。由于基本医疗保险基金是广大职工的“养命钱”、“保命钱”,关系到广大职工的切身利益,同时也关系到国家和
企业的
经济负担,因此,建立健全有效的审计监督...
医院
审计
工作总结
答:
在今后的工作中,我院内部
审计
有以下四点打算:一是从提高经济效益出发,健全内部控制制度体系,从制度上确保我院财务开支及其他经济活动的合法、合规性。二是针对我院重点科室、重点项目、重点资金、重点
问题
,对我院财务收支、固定资产、
药品
、医疗器械、医用耗材等的购销进行专项审计,并对基本建设投资、修缮工程项目以及...
如何建立内部
审计
制度
答:
第一条 为规范上海
医药
集团股份
有限公司
(以下简称“公司”)内部
审计
工作,建立健全内部审计制度,根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《上海市国有
企业
内部审计管理暂行办法》《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》...
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