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增值税账面与申报差异
应交
增值税账面和申报
表不符怎么办
答:
答:通常情况下,
增值税申报
表由税控系统自动生成,并凭以向税务机关申报及扣缴相应税款;那么,如题所指
差异
,应以申报表数据为准,对账务处理作相应的调整;一般地,对应科目会涉及收入科目,对于该差异可调整入相应的收入科目;请予核实,正确进行调整.如果存在不能抵扣的进项,纳税申报表里的进项必须是认证过的...
增值税申报和
账上有一分钱
差异
如何处理
答:
答:一般增值税申报表,申报成功就不再调整.所以建议调整会计账本.具体方法:借:应交税金-应交增值税
(销项税)贷:主营业务收入销项税一般是在贷方,要以用贷方红字.比如:可以通过主营业务收入处理 借:主营业务收入贷方红字0.01 贷:应交税税--应交增值税--销项税额0.01 或者按照你申报的表做 也就是...
申报
表税额比
账面
多一分怎么处理
答:
解决方法一、
增值税申报多了一分钱,很可能是由于小数点四舍五入造成的,这种情况下,下个月计提时,少计提一分钱就可以
!解决方法二、 在增值税系统中对多份增值税发票进行价税分离计算时,产生四舍五入的差异,可以这样账务处理: 1、如果是应交比实际多交2分,实际上是一种冲账处理: 借:...
增值税申报
表和
账面
有
差异
怎么处理
答:
需要以哪个是正确的为准,对另外一个做相应调整。
比如增值税申报表是正确的,就需要对账务处理做相应调整,使得二者数据一致
。
应交
增值税账面和申报
表不符怎么办
答:
应交
增值税账面和申报
表不符,需要去查明是什么原因导致的,然后根据申报表情况对账面数据做相应的调整,使得二者金额一致。
增值税申报
表
和
账上的尾差怎么调
答:
1、以系统认定的税额为准 财务账上如果出现
差异
,则应调整财务章,保证与系统认定的税额相符。也就是说,调整时,必须以系统认定的税务为准。 2、调整销售额
增值税申报
填表时,可以稍微调整销售额,比如将小数点后两位给去掉,申报表里自动显示的销项税额与账上形成一致,税务角度来看,出现几分差异...
增值税申报
表和
账面
有
差异
,怎么处理?
答:
申报
时是直接输入收入总额,然后系统按收入总额计算
增值税
,跟做账时存在
差异
,调整所对应的收入 比如申报表比实际
账面
多0.01,也就是交税比实际账面多0.01 在拿到银行扣税的单子以后:借:应交税金-未交增值税 100 借:主营业务收入 0.01 贷:银行存款 100.01 反之就计入主营业务收入贷...
增值税申报
表与实际
账面差异
问题是什么?
答:
申报
表比实际
账面
多0.01,也就是交税比实际账面多0.01 在拿到银行扣税的单子以后:借:应交税金-未交
增值税
100 管理费用—其他 0.01 贷:银行存款 100.01 反之就冲管理费用 增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增...
增值税
差0.01元怎么做会计分录
答:
增值税申报税
额和账面因为报税合并入账分开形成尾数不符,相差1-2分钱的金额,可以做到管理费用调整;
账面税费
少了.借:管理费用 贷:应交税费-未交增值税 如果账面税费多了做相反科目.摘要可以写税费尾数调整.因小数点造成的收入与税费差额调整 1、必须以系统认定的税额为准,如财务账上有
差异
,应调整财务账...
小规模纳税人
增值税
季报与
账面
有差怎么办?
答:
增值税申报税
额
和账面
因为报税合并入账分开形成尾数不符,相差1-2分钱的金额,可以做到管理费用调整;
账面税金
少了 借:管理费用 贷:应交税费-未交增值税 如果账面税金多了做相反科目。摘要可以写税金尾数调整。
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开票四舍五入造成的税差
税额相差6分钱怎样调
税控盘与申报表税额差一分
增值税申报和账面不一致