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已计入费用后收到发票
发票未
收到已经计入
管理
费用
次月
收到发票
怎么处理?
答:
不好意思让您久等
了
,很荣幸为您解答,未取得
发票
直接
计入费用
,当取得发票时应该这样调整:方法一:将上月做的红字冲销,再做一笔正确的分录。方法二:直接做一笔分录冲销,分录如下:借:应交税费-应交增值税-进项借:管理费用 (红字)企业实际发生的成本费用,未能在实际发生年度取得合法扣除凭据的,不得税前...
支付的管理
费用发票
没到已做帐,次月发票来
了
怎么办?
答:
如果支付的
费用发票
在做账时还未
收到
,但后来在四个月
后发票到
了,您可以按照以下步骤进行处理:更新账务记录:在会计记录中,将该费用的发票信息更新到相应的科目和凭证中。根据实际情况,可能需要调整原始的记账凭证或者新建一张冲销凭证。调整会计凭证:如果原始的记账凭证
已经
过账,您可以使用冲销凭证来调...
上一年已计提的
费用
今年
收到了发票
怎么做账,已过汇算清缴清缴?
答:
上一年已计提的
费用
今年
收到了发票
,这样做账 借:其他应付款(或其他相关科目,也就是计提费用所使用的科目)贷:银行存款 企业所得税汇算清缴与做账毫无关系。在去年没有税前抵扣的预提费用,可以在今年抵扣
上月没
开票费用
已入账,本月
收到发票
怎么处理账
答:
你是付款方吧,如果本月
收到
的
发票
跟上月走帐的金额一致,可以直接将该发票附在上月相应的凭证后面即可。如果金额不相符,建议先冲销上月凭证,然后本月以正确金额的发票按正常程序入账。
材料已入库,款项也已付
了
,
之后
才
收到发票
,请问帐务怎么处理?
答:
然后按发票正常入账: 借:原材料 应交税金--进项税 贷:预付账款--某某公司 材料已入库没有发票款已付帐务怎么处理 预付款分录不说
了
原材料先月末暂估入账 借:原材料 (合理估计一个金额) 贷:预付账款 领用时和平常一样 借:相关成本
费用
科目 贷:原材料
收到发票
时先...
已经做
了费用已经
做了费用但是发票没有收到,那我
收到发票
后分录要怎么做...
答:
已经
做了
费用收到发票
后不需要再做分录,将收到的发票附在原来所做凭证后面就可以了。
会计知识:去年暂估的费用,今年
收到费用发票
,怎么做分录
答:
会计知识:去年暂估的费用,今年
收到费用发票
,怎么做分录 1、先将去年的预计费用冲减到红笔,然后将实际收到的发票金额记入。不需要“往年损益调整”科目。 以前年度损益调整是对以前年度财务报表重大差错的更正。 此类错误包括计算错误、会计分录错误和遗漏。2、将发生的成本能够可靠地估计和计量的,也...
销售
费用已
入账
收到发票
后怎么算
答:
销售
费用已
入账
收到发票
后附在入账凭证后面!
3月5号付
了费用
款已入账,3月底才给开
了发票
,可以直接附到凭证后面...
答:
3月5号付
了费用
款已入账,3月底才给开
了发票
,是可以直接附到凭证后面的,只要在一个月内付了费用款,发票就可以直接付到凭证后面,希望对你有帮助
跨年
收到
对方开过来的冲红
费用
类的专票。但是去年
已经
入账也已经进项...
答:
跨年
收到
对方开过来的冲红
费用
类的专票,但是去年
已经
入账也已经进项抵扣,今年的账务处理可以分为以下几个步骤:1. 红冲去年的凭证:使用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原来的凭证冲红。2. 重新做一张正确的凭证:根据冲红后的结果,重新做一张正确的凭证。3. 调整应交税费:计算多交的...
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