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应付账款贷方余额怎么调平
应付账款贷方余额怎么调平
?
答:
你这个
贷方余额
负数属于多付给对方钱了、要么让对方退款、或者对方发商品材料给你、就可以平账了。
期初
应付账款
在
贷方
想调平衡可以挂什么科目
调平
答:
如:2011年1月1日,应付账款科目余款20000,即为2011年度,期初应付账款余额。
调平衡:查找数据出错的科目,如果试算不平衡没有办法启用账套
。可以用期末减期初数差额,根据期初数据查找是否录入错误。看一下损益类科目期初数据和期间数据是否录入准确。可以看一下利润分配科目是否出现错误。
我想
调整应付账款
,但是现在
余额
是红字。想将其
调平
。应该
怎样
做分录呢...
答:
想平账,
如果业务已经发生,只是未来发票的话,按经济业务内容计入相关成本费用,汇缴时调整即可
;借:成本费用 贷:应付账款 如果业务也没有发生的话,
直接转入“营业外支出”即可
。
借:营业外支出 贷:应付账款
希望能帮助到你!
应付账款
已与对方结清但
贷方
仍有
余额
,
金额
很小该
怎么平
帐?
答:
在现金和银行账核对一致的情况下,直接转营业外收入就可以
,如果现金和银行未调平,就要考虑这个余额的是否产生了影响。
应付账款
的借方和
贷方
有0.05元的
余额
分别
怎样调平
?
答:
这么小的
金额
,对冲就是了 借:
应付账款
(*)0.05 贷:应付账款(*)0.05
公帐的往来
款如何平
答:
公帐的往来
款如何
平 1、建议不要轻易平账,先要查明
账余额
跟实际余额差好多的原因.2、如果是对方错记,有可能对方发现后要调回的,建议过3年后再处理.3、另外,也不能说你放记账没有错误,
调平
了,就是去了查找的动力,也掩盖了一些事实与真相 4、如果知道原因,且不能收回或不能付出的,可以报批公司...
应收账款和
应付账款如何平
帐?
答:
应收账款的会计分录为:借:应收账款-XXXX 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:主营业务收入
应付账款
的会计分录为:借:库存商品-XXX 借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款-XXXX 两者一个为未确认资产,一个是未确认负债。
预付账款和
应付账款
调账
答:
借:
应付账款
50 贷:预付账款 50 把应付账款账户
调平
同一个客户的同一笔帐款的
应付账款
借贷双方
怎么调平
(因为这个客户改了名...
答:
可以让该客户出具名称更改的证明,作为附件附在账目
调整
的凭证后面即可。
应收
应付账款
只剩几毛钱了想把它调平
如何调平
?
答:
一、规范处理方式:应收账款/应付账款的尾数,如果已经确定不能收回/不需支付,那财务部写往来账款尾数核销报告,经领导审批后报告做附件;分录如下:借:营业外支出 贷:应收账款 / 借:
应付账款 贷
:营业外收入 (也有的企业直接以现金收付的形式
调平
应收账款/应付账款的尾数,但毕竟不真实,...
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