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怎么反结账到上一个年度
我想问一下金蝶
如何
跨
年度反结账
答:
金蝶跨年度反结账的方法是账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账
,返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可。金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成...
以前
年度
的账能
反结账
去修改吗?
答:
用友结转上年度后还能反结转,
分三种情况决定.1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法
,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额.2、新结转模式(12月结账-新年度开账-结转上年余额)解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进...
金蝶
怎么反结账
两个月金蝶怎么反结账
答:
1、首先搞清楚你是金蝶什麼版本的软件!CTRL+F12适用於KIS迷你版及KIS标准版,是在登录进去的第
一个
界面(帐务处理界面)上按CTRL+F12。2、如果是金蝶KIS专业版和K/3的,在帐务处於里有个期末结账,点击后即可看到“反结账”字样。3、如果是跨
年度反结账
,在系统参数的财务参数中还要设定下,把“...
用友t3报表出来后
怎么反结账
、反记账反审核
答:
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账
。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功...
用友u8
怎么反结账到上一个年度
?
答:
一:登陆到需要
反结账
的年份 二:反结账 三:反记账 四:反审核 五:修改对应数据 回答不易,望采纳
金蝶kis迷你版
如何
跨
年度反结账
答:
1
、有
反结账
权限用户,登录相应的账套。2、登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。3、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示,点击下一步,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。4、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。5、反结账结束后,点击完成,接下来会自动弹出登录界面,重新登录...
用友T3普及版已结转下年,发现
上一年度
有误,
如何反结账
答:
你可以通过以下过程进行操作:
1
、以帐套主管身份、2009
年度
登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,
反结账
、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...
金蝶软件
如何反结账
答:
1
、有
反结账
权限用户,登录相应的账套。2、登录系统后,点击存货核算,找到[反结账]按钮双击。3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步。5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可.6、点击"确定"...
...现在出了点问题现在想
反结账
,回到2011年12月份,
怎么
做呢?_百度...
答:
您好,您可以恢复2012年12月
结账
时的备份账套来修改,或者是找到A12后缀的文件,复制粘贴一份,把附件那份的后缀改成AIS,然后打开此账套修改。
用友结转上
年度
后还能反结转吗?
答:
1、传统结转模式
(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。2、新结转模式(12月结账-新年度开账-结转上年余额)解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额。3、如果是...
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