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房地产企业内部审计重点
如何对
房地产
行业销售环节进行
内部审计
答:
A控制环境:被
审计
单位是否建立销售与收款的
内部
控制制度?B风险管理:办理交房后存在未收取房屋面积差价款,少(多)确认收入?预收账款与应收账款及客户到期未清项清单核对不及时,造成客户信息窜户挂错账情况或未到具体客户情况?C控制活动:销售业务岗位与收款业务岗位是否相互分离?房屋的销售价格及优惠...
单位
内部审计
工作计划
答:
2、地税系统审计1个
,并延伸审计啤酒有限公司、石材有限公司、液压机械有限公司、山水房地产有限公司、旅游开发有限公司、县网通公司、创业集团公司、纺织有限公司、县烟草公司、县信用合作联社、县房地产开发有限公司、县第六建筑公司12户纳税企业。 3、乡镇财政决算审计4个,即对镇、乡、镇进行财政决算审计。 二、经济...
企业
为什么要进行
内部审计
答:
尤其对于那些拥有众多二级、三级子公司的大型
房地产企业
(母公司或总公司)难于有效实现对下级公司的管理与控制时,更需要这种“服务”。
内部审计
的一个重要职能是为以下两者提供有关内部控制的咨询服务:一是母公司或总公司的职能部门 (比如房屋销售部门希望对贷款的回收进行有效管理,可从内部审计人员处得到中肯的意见);...
如何建立与完善
企业内部审计
制度
答:
内部审计有助于强化企业内部控制、改善企业风险管理、完善公司治理结构,促进企业目标的实现。 二、民营
企业内部审计
现状 目前,建立内部审计制度的民营企业还比较少,即使建立的也因机构设置模式等问题未能形成内部审计氛围。主要原因有:对那些没有建立内部审计制度企业,主要是认识上有问题或自身管理上存在问题,一种是仍然认...
我是
房地产
会计,老板说下个月要搞
内部审计
,这个月叫我先自查有无问题...
答:
按会计制度自己检查,看看自己做的帐有没有不妥当的地方,有没有违规,看看有没有贪污的情况
。关键还是看看自己的帐目做的是否合乎规范,有问题可以自己发现自己解决,省的给外人检查到就麻烦了。
公司审计
报告
答:
公司审计
报告范文2 审计时间:20xx年4月14日-20xx年4月16日
审计重点
:账务处理的规范性、经济业务的真实性 审计结果:通过这几天对集团公司下属单位的账务审计,首先对
公司的
整体框架和业务性质有了一定的认识,同时也发现了各单位的一些问题,主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。 审计意见:1、规范往来科...
我现在刚到一家
房地产
集团
公司
做
内部审计
,请问有关于内部审计制度、工作...
答:
你好
内审
最需要了解的就是一个
公司的
流程,我建议您先熟悉一下以前的审计底稿。还有索耶
内部审计
这本书还是蛮好的
在
房地产公司
里,
审计
经理和审计督察经理的职责有什么区别?
答:
一、审计部经理职责 1、负责制订集团
房地产
财务审计管理制度并统筹落实执行; 2、负责根据
公司
运营计划制订财务
内部审计
计划; 3、组织对公司及子公司、项目部资金收支、专项资金、内部资金流 动情况进行审计; 4、负责对本部门人员工作安排、管理、考核工作; 5、负责组织审计报告编制; 6、审查公司经营...
房地产企业
风险管理需要注意哪些问题
答:
(三)企业风险管理和内部控制没有健全的监督机制 在对企业风险管理和风险控制进行督查中,
内部审计
是较为重要且有效的一种方式,然而很多房地产开放商企业其内部审计工作还不够实际,没有充分适应市场,采用的方式还是过去的财务审计。部分
房地产企业
还停留在向运营管理审计的发展过程中。这种传统阶段下的...
工程
审计
是干嘛的
答:
以确保
审计
的准确性和可信度。工程审计在一般情况下应由有关专业知识和经验的审计人员独立完成,他们在审计工作中应根据法律法规、经济理论、市场经济、
公司
管理、社会管理、技术标准、工程规程和相关经验等多方面的知识予以考量,检查并评定被审计单位的财务活动是否符合法定权利和义务的要求。
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