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没有勾选发票却申报了增值税
增值税
网上查询平台,9月份
未
确认
勾选发票
就确认
申报了
,界面进入了10
答:
未
扣缴税款的,可以打电话到税务局,让税务局工作人员把
申报
撤销,重新申报。
还
没有
申请到
发票
为什么叫我
申报增值税
答:
没有申请到发 票不是不进行增值税申报的条件
,任何纳税人,只要办理了税务登记,即使没有开具发 票、没有取得收入,次月15日前必须进行增值税纳税申报(零申报)。《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条 纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申...
收到货款
没有
开
发票
,但
申报了增值税
?现在又要开票了怎么办
答:
收到货款
没有
开
发票
,但
申报了增值税
,现在又要开票了,申报时原来的无票收入按负数申报,开具的发票按本月汇总表上的金额申报就可以了。
还
没有
申请到
发票
为什么叫我
申报增值税
答:
报税的义务不是以是否申请到发票为标准的,下发税务登记证的次月初就应该开始报税
。就算当月没有应交税费,也应当进行零申报。
增值税
专用
发票
购买方
没有
抵扣电脑为什么显示已抵扣
答:
根据查询相关资料显示:自动抵扣了
。已抵扣说明是已经抵扣了的,企业购进货物取得的增值税专用发票的进项税额,现在的抵扣期限为360日,在抵扣期限内已经认证或者已经勾选的就是已抵扣的,未进行认证或者还未进行勾选的就是未抵扣的,已取得的增值税进项发票在抵扣期限内必须认证或者勾选,不然不能抵扣。
没开票就确认了收入也交
了增值税
,现在要开票了怎么处理
答:
确认
了
收入,也就当时做的无票销售的,只要把之前这和无票销售冲红后,再重新开具
发票
即可;这不会影响税额的,因为销项税额已经抄报过了。无票销售产品收入,这个也要和“视同销售开票”一样做账的,会计分录如下:借:应收账款贷:主营业务收入/视同销售收入 贷:应交税费---应交
增值税
---销项...
己方已经申报,对方
未申报
,怎么红冲
答:
己方已经申报,对方
未申报
要冲红
发票
了解以下两种情况:1、对方已经
勾选
认证:需要对方先在
增值税
综合平台取消申请统计——取消勾选——收回发票。然后己方在税控系统内冲红旧发票。冲红方法如下:找到红字发票信息表根据具体信息填好上传,然后打印出一份盖公章备用。根据红字信息表开出一份蓝字负数发票...
没有
进项
发票
,开销项了,也全额交税了,这样违法吗?
答:
(1)在企业计算时,销项税额扣减进项税额后的数字,才是应缴纳
的增值税
。因此进项税额的大小直接关系到纳税额的多少。一般在财务报表计算过程中采用以下的公式进行计算:(2)进项税额=(外购原料、燃料、动力)*税率 (3)进项税额是已经支付的钱,在编制会计账户的时候记在借方。二、销项税额(output ...
可以不确认
申报增值税
吗
答:
不可以。尽管当期
没有
需要
勾选
认证的进项
发票
,但是还是需要办理统计,最后确认才能申报增值,不确认的情况下是不能直接
申报增值税
。增值税是以商品(在流转过程中产生
的增值
额作为计税依据而征收的一种流转税。
没有
开
发票
,为什么
申报
地税的时候有跳出来一个国税
增值税
收入额
答:
因为在征收管理系统中,国、地税机关实行
了
信息共享。你
申报
地税时弹出
增值税
应税队入数据,也属正常。这说明在国税方面肯定给你核定了一个销售额。
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进项没认证却申报了怎么办
忘记认证发票但是申报了
已申报缴税了但是进项未勾选
以前未勾选的发票怎么处理
勾选未确认申报成功并扣款
税务局不让更正错误的报表
税务局让进项转出补税
忘记统计确认就申报增值税了
已勾选未确认已经全申报