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用友反记账
安易
用友
财务软件年终结账后还可以
反记账
吗?各位,拜托了,急死了...
答:
如果你有这个权限就可以.你们单位的权限如果分的特别细,你就得惊动很多人
用友
U8 ERP系统操作相关问题
答:
很简单啊,做采购入库红字,把东西退回去即可. 然后再补新的采购订单,把正确的东西入回来.需要协调的话,一般找财务(或者it)统一协调一下.
用友
财务软件操作流程
答:
1.建立帐套 2.设置操作员及权限 3.完善财务期初数据 4.填制凭证 5。审核凭证 6.
记账
7.结转期间损益等等 8.审核自动结转的凭证并记账 9.出具报表并核对其内容真实性 10.月末结账
用友
如何反审核
答:
取消对凭证审核分以下几种情况:1、取消月未记账已经审核的凭证,只需操作取消审核;2、取消当月已经记账的凭证,其步骤是:
反记账
,取消审核 3、取消以前月已经结账月份的凭证审核的步骤是反结账、反记账、再取消审核。另外,需提醒的是:只有具有审核权限的人,才能取消审核。从你的情况来看,建议你按...
“为什么在
用友
U8里,出现提示:无可
记账
凭证,不能记账。已经审核过了...
答:
首先查看自己是否有财务权限,如果凭证已经全部记账,可以到查询凭证查看当月的凭证审核记账状态,最后想
反记账
就在对账界面按住ctrl+h,激活反记账功能(记住是功能,不是已经反记账)
用友
U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血,它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、...
我用的
用友
T3财务通,在11年有数据的情况下,对10年的账进行了一些改动...
答:
两个方法,不管采用哪种方法,一定要做好数据备份!方法一,步骤如下:1、将2011年的帐反结账、
反记账
,到2011年年初状态;2、将2010年的帐反结账、反记账、反审核,到需要修改的月份期初;3、修改2011年相应月份的账目,审核、记账、结账,到2010年末;4、重新进行年度帐结转:以帐套主管身份登录【...
用友
T3工资核算里结转应付工资时生成了错误的凭证,如何删除?
答:
我的操作过程 一般是:一是,在“总账”模块,对所要删除的、已记账的工资类记账凭证进行
反记账
、反审核,反出纳签字,成为未记账的凭证;二是。在“工资管理”模块,单击菜单栏“工资”下拉列表的“凭证查询”按钮,打开“凭证查询”对话框;.在“查询期间”的下拉框中,选择输入所要删除凭证的月份。...
用友
u8系统里暂估是什么.如果上月做错帐已结,本月发现该怎么办_百度...
答:
做错的可以红冲后再做一张,也可以反结账,
反记账
后修改错误单据 采购入库单如果没有跟发票做结算的话,系统自动认为是暂估的金额,跟采购发票做了结算,才是入库金额
用友
财务软件的使用方法?
答:
8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日
记账
期初未达项 9、 反结账:期末——结账——CTRL+SHIFT+F6 10、反对账:期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态 消审:取消对帐...
以前使用管家婆软件,现在换成
用友
,要该怎么建账?
答:
d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。九、备份 1、在D盘新建文件夹,如“
用友
备份”,再建二级文件夹,如名“050630”2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定 3、账套→输出→选择账套→确认 4、选择备份文件夹→D\用友备份\050630→确认 十、
反记账
、...
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