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用友怎么反结账
用友
U8如何改为手动输入凭证号
答:
1、
用友
U8的
反结账
是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标。2、如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。4、输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功!点击“取消”...
用友
u8
反结账
按ctrl+shift+F6,再按 ctrl+shift+F6+Fn都没有反应,
怎么
解...
答:
2种可能:(1)账户没有
反结账
权限 (2)没有选中需要反结账的月份
用友
财务软件中
反结账
后怎样作废或修改之前做的凭证
答:
用友
软件在结账状态下和记账状态下是不能修改凭证和作废凭证同时你在填制凭证里面也看不见任何的凭证,如何将已记账和结账的凭证恢复到可编辑和作废的状态,如下所示:1、取消结账;以账套主管的身份进入总账系统,点击【结账】,选择你所要
反结账
的月份,按先后顺序按下Ctrl+Shift+F6键;如果账套主管设置...
用友
如何启用总账系统
答:
用友
财务系统启用总账模块有二种方法:1、建完帐套会自动提示启用模块,另在门户里的设置里有启用的菜单。2、用友软件在多个模块同时启用时,总账模块要最后结账。总账——填制凭证——换用户审核凭证——换回来用户来记账——期间损益结转——换用户审核期间损益这张凭证——结账。
反结账
——结账界面ctrl+...
用友
T6财务软件跨年度
反结账
可以吗,有风险吗
答:
可以。例如现在2015年。要跨年度
反结账
到2014年。一下是参考步骤,理解为主。备份账套(用ADMIN进系统管理备份账套)(这一步的操作就是为了规避风险。万一操作有问题导致数据问题,可以直接恢复账套,数据又回到的没修改之前的状态)进入T6,操作日期为2014年12月31日,反结账反记账到你需要修改的月份。
用友
U8跨年度
反结账
问题:2013年4月份已经结账,现在必须修改去年2012年...
答:
1、以2013年5月份的日期登录系统|逐月
反结账
、反记账至2013年1月初;2、以2012年12月31日的日期登录系统|逐月反结账、反记账至2012年4月份,并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字;3、以2012年4月份的日期登录系统,修改错误的凭证。然后,重新审核和出纳签字,并重结2012年4月份账;4、以...
请问浪潮软件
怎么样
月末
反结账
?
答:
用友
各个版本的
反结账
是CTRL+shift+F6,反记账比较麻烦,先在总账-期末-对账,按CRTL+H 提示恢复记账前状态已被激活,点击确定,在总账-凭证下面会多出一个恢复记账前状态的功能,点击进入就可以恢复记账前状态了。报表中的取数期初就是QC()期末就是QM()可以采用函数向导,...希望采纳 ...
用友
U8期初余额如何清零,从新结转
答:
对于你的问题应该采用如下方法解决:1、把系统日期调整到去年年末(2012年12月31日),登录总账;2、反结2012年12月份账;3、增补本年利润结转到利润分配的结转凭证,并审核记账;4、重新结转2012年12月份账;5、把系统日期调整至今年3月末登录总账,逐月
反结账
、反记账到2013年1月初;6、手工修改期...
用友
财务软件期初余额录入错误
怎么
改?
答:
比如说我现在发现我的总帐期初应收帐款挂错客户调整如下:经核实期初挂错XX客户,现调整 借:应收账款-XX客户(期初未入)贷:应收账款-XX客户(挂错的客户)只要调整到正确的期初就行了!问题二:
用友
财务软件已录入期初余额错了
怎么
改
反结账
,再反记账,一起到年初,就可以修改了,或者在...
t3标准版出纳通
反结账怎么
取消
答:
用友
软体T3标准版出纳通提示演示版,其他模组正常 找下出纳通的补丁 用友T3标准版年度结账前,总账需要结账吗? 这个必须要结帐的,结帐顺序:每个月都结好帐 在系统管理里面,用帐套主管使用者登入 建立下个年度帐,再进入下个月度,结转上年资料! 操作前请注意帐套备份。金蝶8.1标准版
怎么反结账
...
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