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用友T6如何过账到下一年度
用友t6
软坚固定资产
如何过账到
新的
一年
答:
比如说你14年固定资产已经结完帐了,到系统管理中,用账套主管的身份登录,选择固定资产那个账套,点击上面的年度账——建立。软件会给你建立一个2015年的账套。建账成功后,同样在系统管理中用账套主管身份登录到新建立的2015年的账套中,进入
到年度
账,结转上年数据——选择固定资产。0k!
用友T6怎样
自动
过账
?
答:
1、进入“账务处理”中的“凭证过账”。2、进入“凭证过账”,按照操作提示“前进”,最后过账“完成”
。3、过账完毕后,需结转当期损益,点击“账务处理”中的“结转损益”。4、进入结转损益,按照操作提示“前进”,到最后结转损益“完成”。5、“完成”后生产损益凭证号,即可点击“确定”。6、损益...
用友如何过账到下一
会计期间?
答:
1、总账模块是:填制凭证--主管签字--审核凭证--对账--结账,如图所示 2、注意:生成结转损益的凭证,也要主管签字--审核凭证--对账,才能结账,结账后,就可以自动
转到下一
会计期间了。3、其他模块,把单据审核后,点月末结账,就可以了,如图所示 ...
用友
期末
怎么过账
答:
1、检查本月是否还有未结帐的凭证,有未记帐凭证不能结帐;2、对账是否出现差错,出现差错不能结帐
;3、已启用除财务模块以外的其他模块,要先对其他模块进行处理完后,再进行财务模块进行处理,最后才能进行结转。4、未通过检查点上一步,拉到最低下,用友财务软件会有说明,根据说明,进行相应处理。5...
用友
中
怎样
把年度的期末余额移
到下一年度
的期初余额?
答:
1、年末(12月底)的时候,12月份账进行月结后,以账套身份进入系统箮理,建立该账套的年度账;2、
下一年度
账建立好后,注销系统管理,将系统日期更改为下年度的1月1日,并重新以账套主管的身份登录系统管理,进行上一年度数据的结转。
用友
出纳通
如何年度
结账
答:
1、打开
用友
出纳通的记账窗口,确定需要
年度
结账的相关凭证。2、会来到转账生成页面,选择期间损益结转以后进入
下一
步。3、这个时候要求对账,即核对出正确的对账结果。4、在月份的基础上完成结账,这样一来即可实现用友出纳通年度结账了。
用友
财务软件
T6
反记账,反结账的操作是什么?
答:
1、总账模块中,点击“期末-对账”,如下图所示:2、点击“对账”后,出现下图:3、出现上图后,按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定”,如下图:4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要...
用友
软件反结账后还可以反
过账
吗
答:
1、进入财务软件主界面,点击账务处理。2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。结计...
怎样用友过账
?计划将用友中部门重新分类;将用友中原两个名称实为同一...
答:
过账
,就是单击“凭单”的下拉菜单中的“记账”指令就完成了。部门重新分类,涉及到其他模块的基础数据的改变,是个大的工程;存货编码的重编,必然涉及到与存货相关的其他模块,是考虑存货核算的问题。需要预先计划,事前做好备份,慎重操作。最容易操作的是合并账户。一种方法就是通过做记账凭证,将一...
用友
财务软件,做完
一年
,新的一年是不是要新建账套??
答:
不用重新建帐套,增加和修改凭证时允许改变凭证字号:确定在录入或修改凭证时凭证号能否被修改。选取,则在修改凭证时可以修改凭证字号,反之,则不可以。凭证录入时自动填补断号:若选择此项,则在凭证录入时会自动填补“~”断号。输入外币凭证时由本位币自动折算原币:若选择该项,则在录入外币凭证时由...
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