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科目余额表不平调整哪个科目
科目余额不
合理怎么
调整
答:
科目余额
不
合理怎么
调整科目余额表
遵循下列公式:资产类科目:期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额;负债及所有者权益类科目:期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额.科目余额表是比较重要的一个表,通过本功能可查询某月或某几个月的总账科目或明细科目的期初余额...
关于期初
余额不平
,如果要
调整
应如何做会计
科目
答:
就放在利润分配这个科目中
, 可以与前会计沟通下,在交接表中,直接把这个数放利润分配科目中,表就平了,账也平了,而且是以前的事,与你无关的, 正常情况,会计交接是应该交给你一个平的账,否则,后继的会计可以不接的了
会记
科目余额表
如何做平衡
答:
根据上述原理,企业的每张凭证都应该是平衡的,根据凭证录入的
科目余额表
,最终也应该是平衡的,即借贷方合计数相等,试算平衡就是检验借贷方是否相等,以此确认凭证是否平衡,录入是否正确。会记科目余额表,遵循下列公式:资产类科目:期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额;负债及所有...
期初
余额不平
怎么
调整
答:
期初余额不平怎么调整录入的期初余额不平衡,
主要是资产、负债、所有者权益类科目录入错误
,检查一下是不是那个数据输入错误,数据余额的方向是否正确.附注:1.检查的依据是:资产=负债+所有者权益.2.先检查你的录入前一级科目的试算平衡表是否平衡.3.用录入操作级后一级科目自动加总的数据,逐个与录入前...
科目余额表
如何
调整
?
答:
没做结转,资产负债表肯定
不平
。用友是有自动结转功能的,不知道你用什么,不严谨的方法是手动补结转的那张凭证,严谨的是去年12重新做,重新年结,1、2月重做
科目余额表不平
怎么办?
答:
在
余额表不
是手工编制的情况下,如果资产负债
表平
了,余额表却
不平
,那资产负债表中的期初未分配利润+本年净利润 肯定不等于表中的期末未分配利润。也就是说,错误与利润表中的内容相关,把利润表用电脑导出来自己核对一下就好。
科目余额
汇总表亦称“总账余额汇总表”,它是按照总账科目余额编制的。
内账建账
不平
差额放
哪个科目
答:
盘点所有
科目余额
来建账,
不平
的金额做到未分配利润去.到时以后有差异在去
调整
未分配利润.如果企业在成立之时没有按照会计核算的要求进行相关的账务处理,而是在经营一段时间后,才开始建账,应做好以下几步工作:1、确定建账时点2、按照确定的时点,盘点现金、存货、固定资产等、并去银行打印银行存款对账单....
资产负债表期末
不平
怎么
调整
答:
资产负债表期末
不平调整
方法如下:1.调整应收账款或应付账款:如果应收账款
余额
大于应付账款余额,可以将应收账款减少并增加应付账款;反之亦然。2.调整固定资产或累计折旧:如果固定资产余额小于累计折旧余额,可以将固定资产减少并增加累计折旧;反之亦然 3.调整存货或待摊费用:如果存货余额小于待摊费用...
期初建账
科目
汇总
表不
平衡的话,该怎么处理???求解
答:
期初建账,期初
科目余额不平
的话,应该计算借贷方余额的差额,然后查找差额原因,是否有遗漏的科目、、、是否是余额方向错误、、、是否是金额的位数错误、、、如果不是上述原因,那就把差额先录入到往来科目(应收或应付下),待以后再查找原因。供参考。。
科目余额表不平
的原因是
什么
?怎么平账?
答:
4、科目余额表填写的时候,不小心填错数字。5、科目余额表填写的时候,计算合计数时出现错误。
科目余额表不平
,怎么平账?1、检查当期损益科目的登记是否有误,如果发现失误,也就是导致不平的因素所在。需马上纠正该错误。2、如果余额表不属于手工编制,但是出现资产负债
表平
了,余额表不平的情况。则...
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