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财务审计问题归纳
审计
发现常见典型
问题
及建议
答:
审计
发现的常见典型
问题
及建议如下:一、
财务
报表不准确 1. 问题描述:财务报表数据不准确可能是由于计算错误、分类错误或故意误导等行为导致。这种问题可能导致投资者、分析师和监管机构对公司财务状况产生误解。2. 建议:为解决这一问题,企业应加强内部控制,确保财务报表编制过程的准确性。此外,定期进行...
现阶段我国
财务
报告内控
审计
存在的
问题
及对策_财务报告内控
答:
注册会计师需要对鉴证结论的各项依据进行考评,从而对形成有效的意见支持。若
审计
单位
财务
内控审计存在一定缺陷,则必须对企业的财务报告内控持反对或保留意见。上述各个环节、各个流程,均会对内部审计的顺利进行产生影响。内部审计的作用与重要性不置可否,并随着经济与社会的不断发展,其作用与地位将会进一步...
如何整改
财务审计
方面存在的
问题
?
答:
理论知识方面存在的
问题
及整改措施有如下所示:1、学习意识不明显。强化“学习”意识。今后将进一步端正学习态度,改进学习方法,理论联系实际,抓住学习重点。2、强化“监督”意识,发扬与时俱进精神。作为财会人员要,搞好监督、严格把关。在
财务
检查中,坚持原则,守法执法,勇于监督,不怕打击报复,使财...
审计
报告中常见的26个
问题
答:
审计
报告对被审计单位会计报表中所反映的
财务
状况、经营成果和现金流量情况的合法、公允和一贯具有鉴证作用。 (2)保护作用。审计报告在一定程度上对被审计单位的财产、债权人和股东的权益及企业利害关系人的利益起到保护作用。 (3)证明作用。审计报告,可以证明注册会计师在审计过程中是否完成预定的审计程序,是否以审计...
注册会计师
审计
的
问题
答:
注册会计师
审计
的
问题
有:
财务
报表准确性、内部控制系统、合规性、其他问题。财务报表准确性:注册会计师审计主要目的是核查企业财务报表的准确性。审计员通常会进行抽样检查和确认,比较财务报表、银行对账单、发票等记录信息,以判断财务报表是否真实准确。内部控制系统:注册会计师审计还会评估企业内部控制系统...
内部
审计
存在的
问题
及解决建议
答:
1、存在
问题
(一)
审计
成果质量不高 审计成果质量高低决定审计成果能否有效运用,而审计成果的质量与内部审计人员的独立、公正、胜任能力息息相关。实际管理中,大多数企业内审部门平行于其他部门,受副总经理或总会计师直接领导,独立性大打折扣。同时,内审工作人员绝大多数是会计出身,
财务
知识丰富,但对...
财政
审计问题
原因分析
答:
一、财政
审计
存在的
问题
(一)现行《审计法》及其实施条例对预算执行审计监督的范围、内容和手段的相应规定,有些不够明确,有的规定滞后。预算执行审计不是一般意义上的财政
财务
收支审计,它主要涉及地方政府、各级财税部门对国家统一财税政策的执行情况,国家统一财税政策的执行情况又影响到预算执行和决算。
财务
内部控制
审计
常见
问题
及整改措施
答:
【关健词】
财务审计
;常见
问题
;整改措施 财务内部控制审计就是确认、评价企业财务内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议的一种现代审计方法。一、财务内部控制审计的程序 1.评价内部控制的设计及运行情况 对照地区公司内部控制制度...
基层工会
财务审计
存在哪些主要
问题
?
答:
一、收入上解不及时、不真实,人为调节性强。二、经费支出不规范,扩大开支范围。三、职能部室和直属单位管理存在漏洞。四、违规大额现金支付代收奖励款。五、工程建设项目规避招投标。六、大宗物资采购计划未按程序申报,违规自行采购。
审计
重点内容
归纳
答:
1、是否利用内部
审计
的评价内容: (1)客观性:地位、支持程度(2)胜任能力(3)系统规范性的方法 2、利用外部专家: (1)底稿不属注会(2)要保密(3)不受质量程序约束(4)询问客观性(5)达成一致签书面协议 第16章、对集团
财务
报表审计的特性考虑 1、了解组成部分注会: (1)无需了解:实施分析性程序(2)职业道德和...
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