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金蝶专业版怎么过账
在
金蝶
K3
专业版
中
怎么过账
,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
答:
一、
金蝶专业版
的做账流程是:记账-
过账
-结账。二、结账的具体步骤:1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);2、点击“财务期末结账”;3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操...
金蝶怎么过账
呢?
答:
1、打开
金蝶
的凭证管理页面,检查后发现凭证号不连续。2、下一步,需要在工具栏中点击过滤这个图标进入。3、这个时候在过滤界面的排序那里,确定从左往右选择凭证号这个字段。4、这样一来如果没问题的话,即可调整金蝶凭证
过账
了。
金蝶
kis
专业版无法过帐
,也不能结转损益。过帐时,点击凭证过帐--开始过帐...
答:
1.代金券投寄,点击停止投寄图标,如下图所示。2.然后点击弹出界面中的“开始发帖”,如下图所示。3.结转损益,点击结转损益图标,在界面上弹回,反复点击next,如下图所示。4.最后一步确认结转日期,点击finish完成结转。5.将损益结转后,将增加新的凭证。这张凭证也需要
过账
到账上。6.最终结帐...
金蝶专业版反
过账
是灰色的
金蝶专业版怎么
反过账
答:
1、专业版跟标准版不一样,不是用CTRL+F11
专业版反过帐要到凭证查询里,把本月的凭证过滤出来
。2、
在上方编辑菜单下有反过帐功能
。
金蝶专业版
反
过账
的具体操作步骤是什么?
答:
金蝶专业版反过账操作指南 首先,
明确反过账的目的至关重要,这取决于你需要调整的会计期间
。如果是为了纠正税务报表,比如已上报但需调整的数据,应确保反结账与反过账仅在不影响税务报告的前提下进行。但请注意,任何业务活动,如采购的入库单、出库单,一旦涉及生成了收付款单和发票,其下游单据(如采购...
金蝶
做账的基本流程
答:
金蝶
做账的基本流程:1、选择凭证处理。进入软件后,点击“财务会计—总帐—凭证处理”。2、凭证录入。进入凭证处理后,点击凭证录入。3、录入并保存。进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键。4、查询凭证。每个月做完凭证后,在月底的时候来审核和过帐,点击凭证处理——...
在
金蝶
里面录入完凭证之后,又干嘛??可以写个详细的步骤吗??谢谢各位...
答:
金蝶
里面录完凭证后的步骤如下:1、进入“账务处理”中的“凭证
过账
”。2、进入“凭证过账”,按照操作提示“前进”,最后过账“完成”。3、过账完毕后,需结转当期损益,点击“账务处理”中的“结转损益”。4、进入结转损益,按照操作提示“前进”,到最后结转损益“完成”。5、“完成”后生产损益凭证...
请教
金蝶
KIS做账的全流程
答:
1、点击电脑“开始”项进入“程序”——“
金蝶
KIS
专业版
”——“工具”——“帐套管理”。2、进入管理员“Admin"登录页面。登录密码为空,点击”确定“3、进入了帐套管理页面。点击”新建“4、进入新建帐套页面。根据实际情况填写相关项目,其中带※号的为必填。5、填好之后点击”确定“就进入了建账...
我用
金蝶专业版
录入了全年的凭证,那我想要全部
过账
,可是只能过一月份的...
答:
比如,财务启用为一期,可是原始票据是5月的,那么你在新增的时候你就要把凭证时间选择到对应的时间段,这样你在做月份的结账的时候就会要
过账
,结转,过账,结账等动作。2、可能是你新增的凭证在此月份是没有凭证的。那你就直接结帐就可以了。希望以上回复对你有帮助。。。
金蝶
kis凭证
过账怎么
操作
答:
一半过不了账的常见问题一般有两种情况:1.提示:“本期没有需要
过账
的凭证“,那么接下来检查当前所处期间和需要过账凭证的期间是否一致,如果不一致,则需要利用结账达成一致。2.提示“提示与其他功能有冲突”,那么可以这样操作:开始=》所有程序=》
金蝶
KIS
专业版
=》工具=》系统工具=》系统工具=》网络...
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