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t3反结账反记账
用友
T3
为什么按
反结账
的快捷键没有反应
答:
就变成了 CTRL+SHIFT+FN+F6 才起作用。具体操作如下:1、首先打开“用友
T3
”,点击“月末
结账
”。2、选中月份后,点击“下一步”按钮。3、按提示要求,点击“对账”按钮。4、对账完毕后,按要求点击“下一步”。5、核对工作报告之后,点击“下一步”按钮。6、全部完成后,点击“对账”按钮。
怎么
反记账
?
答:
4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。问题三:用友财务怎么做
反记账
操作呀 要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核 用友ERP-U8(用友通,
T3
,T6,U6等):1、
反结账
,...
求专家指点,几个用友
T3
的问题,谢谢
答:
1、上月未结账;2、从8月份已结账月开始,逐月
反结账
、
反记账
至年初,(如果之前的某个月凭证有误的话,还需要取消审核、取消出纳签字和修正凭证)使之返回年初未处理状态。(反结账:ctrl+shift+f6;反记账:ctrl+H)修正之后,再逐月记账和结账至当前月,即8月份;3、把1至4月份进行空结转,即...
...现在想
反结账
再重新结转行吗?那操作步骤是怎样的?
答:
如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证,只需要将所有凭证取消记账即可;”)2、登录到11年度,将你要修改的凭证所在的月份要
反结账
,
反记账
之后在填制凭证中找到你所需要修改的凭证;修改完毕之后将所有凭证记账,然后在将所有月份结账;3、用账套主管身份在【系统管理】...
用友
T3
结转上年数据有错误怎么改正
答:
1、打开 系统管理。2、点击系统菜单选择注册。3、用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。4、登录后,选择年度
账
下的建立。5、出现建立年度账对话框,点击确认。6、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。7、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他...
用友
T3
软件操作方法及注意事项
答:
九、怎样
反记账
和
反结账
为了记账的方便,体现电脑记账的优势,用友软件设置了反记账和反结账的功能。反结账操作流程:总账系统→月末结账→选择反结账的月份(反结账只能从最近的月份开始)→同时按“Ctrl+Shift+F6”(注:如果同时按“Ctrl+Shift+F6”没有反映,请...
用友
T3
期间损益结转部分科目结转不了
答:
不能结转的科目中途挂了辅助核算,需要做以下操作:1、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”,找到对应科目,双击点开,点击修改,取消掉辅助核算;2、
反结账反记账
,删除所有涉及到对应科目的凭证,以及这些科目的期初余额;3、重新对这些科目挂上辅助核算,录入期初,填制凭证,再做期间损益结转...
用友
T3
建账怎么建
答:
十、
反记账
、
反结账
1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初 状态→确定→输入口令→确认→确定 2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需...
上一月没
结账
,下一月可否录凭证
答:
不可以,没有结账的话系统还是显示这个月的账套,没办法直接显示到下个月的账套,所以需要结账后再录凭证。结账后如果发现上个月的账套有问题,可以直接
反结账
、
反记账
就可以更改了。用友
T3
月末结账操作流程:1、结账之前要确认所有的凭证都准确无误,全部进行审核,点击“期末”——“转账定义”——“...
用友
t3
建立年度帐需要新建账套吗
答:
建立年度帐不是新建账套,操作:点开系统管理——用账套主管的身份注册——点击年度帐——建立,就可以建立年度帐了。这个操作有操作的流程类的 http://service.chanjet.com/user/RegistViaInvite?invite=000000000000000000022894 ,可以在学堂里面看到的 希望对你有帮助,谢谢您的采纳!
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