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企业内部控制审计指引实施意见
分析
企业
如何对应收账款进行管理?
答:
有些国有企业的账外债权竟然达到几十万甚至上百万,而这类问题在日常
审计
工作中又不易被发现,当人事...要加强企业应收账款的管理,笔者认为,提高产品竞争力、注重客户资信调查并加强
企业内部控制
力度是关键。...信用部门在对客户资信情况调查后,作出赊销决策,在赊销申报单上签署
意见
,并报企业法定代表人签字后方可...
2019公司财务12月份工作总结
答:
二、以
实施
erp软件为契机,规范各项财务基础工作用 在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新
企业
会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行...通过南峰会计师事务所对
内部控制
和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了
审计
部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各...
新加坡有哪些金融中介机构啊
答:
(c)根据
指引
12.1,检查公司
内部控制
情况; (d)向董事会推荐外部审计机构的任命、再任命和解聘,批准外部审计机构的薪酬和工作条款。 11.5 审计委员会应在没有公司管理层出席的情况下,每年至少与外部审计机构和
内部审计
师会面一次。 11.6 审计委员会每年要检查外部审计机构的独立性。 11.7 审计委员会应评估有关安排,通过...
管理会计主要是做什么用的?
答:
1、解析过去 管理会计解析过去主要是对财务会计所提供的资料作进一步的加工、改制和延伸,使之更好地适应筹划未来 和
控制
现在的需要。2、控制现在 管理会计在控制方面的作用是通过一系列的指标体系,及时修正在执行过程中出现的偏差,使
企业
的经济活 动严格按照决策预定的轨道卓有成效地进行。3、筹划未来 ...
深圳小额贷款公司注册
答:
对破产清算的公司、
企业
负有个人责任的董事、监事、高级管理人员,自该公司、企业破产清算结束之日起未逾3年 4.具有健全的公司治理、
内部控制
、业务运作、风险管理等制度。5.有与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其他设施。6.审慎原则要求的其他条件。四。信息列表 (一)设立申请书 内容包括拟...
房地产项目开发贷款要求资本金比例不低于35%,请问现在银行实际能贷总...
答:
土地贷款抵押率一般不超过评估金额的70%。是按照土地评估机构评估报告载明的评估价值为依据,不是土地总投入。SZ00V
银行如何防范操作风险?
答:
因此,我国各商业银行近年来纷纷开展了全行性的操作风险大检查,同时采取不同的方式来防范操作风险。对如何加强
内控
建设,构建防范操作风险的长效机制,我觉得应从以下几方面做起: \x0d\x0a1.打造先进的
内部控制
文化,要以科学发展为
指引
,树立健康经营理念。正确认识内控机制的重要性,加强员工职业道德...
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