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会计做错分录
调整以前年度的地方已交税款
会计分录
应怎么做
答:
我想是这样吧:1.借:以前年度损益调整-调整06年主营税金及附加 贷:以前年度损益调整-调整07年主营税金及附加 这一步调整的你07年做的错误的
分录
,因为跨年了,只能通过以前年度损益调整科目调整报表的年末数了。2.借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-调整06年主营税金及附加 这一步...
公司付股权出让弗56万元,
会计分录
怎么做?
答:
根据股权转让协议入账,
会计分录
:借:实收资本--原股东 贷:实收资本--新股东 股权转让款可以不通过公司账户。如果通过公司账户,会计分录:(1)新股东交款时 借:现金(或银行存款)贷:其他应付款--代收股权转让款 (2)支付原股东 借:其他应付款--代收股权转让款 贷:现金(或银行存款)...
做
会计分录
的时候其实是银行收入,做成现金收入,下月该怎么改过来。 借...
答:
你这个月把银行收入做成现金收入,那么你这个月拿到的银行回单肯定没做凭证咯,而现金实际上盘点的时候也少个这个金额,在本月的银行余额调节表上做说明,误把这个金额的银行存款做成现金,下个月做调整
分录
,借:银行存款 贷:现金,将银行回单附在这个记账凭证后面,就行了,没什么大事!不用担心!
管理费用
做错
了一进一出余额不对了怎么办_百度问一问
答:
这个账没做对,你只能加班重新做了,不然的话被发现了就麻烦。【回答】老师,我问的不是上面的问题【提问】审计盘盈,原值37900.净值12410,我该怎么做
会计分录
,谢谢老师【提问】盘盈时会计分录:(1)借:固定资产 贷:以前年度损益调整 .(2)调整所得税 固定资产盘盈会计分录怎么写 借:以前年度损益...
已开票未收款的发票,跨月冲红怎么做
会计分录
?
答:
你说的情况是这样的,虽然开发票后
分录
你应该是
做错
了!你当月报税时就应该发现了吧!这都不是你问的重点,你冲红分录和你开发票做的分录一样,只是将数字全部做成负数就可以了。希望能够帮到你!
会计
基础考试的问题?
答:
2.简答题:简答题主要考核学生对会计一些基本理论的攀握。由于基础会计学每章都有一些基本理论问题,分布面广,所以考生不易把握。3.账务处理题:账务处理以企业最基本业务的
会计分录
编制为内容,考核学生对企业基本业务的处理能力。这类题分值较大,且业务处理有连续性如制造费用的分配、完工产品生产成本的计算以及收入...
借贷双方科目完全一样的
会计分录
什么时候会用到?
答:
应该这样做这个
会计分录
付款时 借:应付账款 贷:银行存款 退票时 借:银行存款 贷:应付账款 如果这两个分录合在一起,就不能准确反应这个经济业务了 借、贷方相同科目还有外币结汇时 借:银行存款——本币 贷:银行存款——外币
会计
调账是怎么回事?
答:
建账基准日若依然存在,则应对照评估明细表,将评估增减值记入账簿中,调整时:借记有关负债类科目,贷记“递延税款”、“资本公积”;或借记“未分配利润” 、“递延税款”、“资本公积”,贷记有关负债类科目,
分录
应在旧账上进行调整。
会计
调整的处理 会计调整是资产评估基准日与会计建账基准日之间的...
(100分!)
会计
作业,帮个忙
答:
1.借:管理费用 4750 贷:应付职工薪酬 4750 2.借:库存商品 13100 贷:原材料 13100 3. 借:银行存款 27000 贷:预收账款 27000 借:预收账款 27000 贷:主营业务收入 27000 4.借:管理费用 11860 贷:累计折旧 11860 5.借:预付账款 2400 贷:银行存款 2400 ...
会计
新手需要做什么?
视频时间 01:30
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