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内控审计报告的样板
我想要知道财务
审计报告
指的是什么,可以具体详细的说一下吗?
答:
同学你好,很高兴为您解答!财务
审计报告
是具有审计资格的会计师事务所的注册会计师出具的关于企业会计的基础工作即计量,记账,核算,会计档案等会计工作是否符合会计制度,企业的
内控
制度是否健全等事项的报告,是对财务收支、经营成果和经济活动全面审查后作出的客观评价。希望高顿网校的回答能帮助您解决问题...
审计报告的
含义是什么,有什么类型
答:
记账,核算,会计档案等会计工作是否符合会计制度,企业的
内控
制度是否健全等事项的报告,是对财务收支、经营成果和经济活动全面审查后作出的客观评价。分类:1、无保留意见的
审计报告
;2、保留意见的审计报告;3、否定意见的审计报告;4、无法(拒绝)表示意见的审计报告。
内部控制
及控制测试的较终目的
答:
在审计调查阶段或过程中,实施内部控制测试是深入解剖被审计单位内部制约机制及其作用的手段,是确定审计方向、重点和内容的基本方法。在审计实施阶段或过程中,
内控
测试是提供证据的技术之一。在
审计报告
阶段,内控评价是审计报告基本的、重要的内容之一。两者的联系:1、虽然控制测试与了解
内部控制的
目的不同...
如何强化注册会计师的
审计
质量?
答:
《企业内部控制审计指引实施意见》已经自2012年1月1日起施行,2012年主板上市的IPO企业需出具
内部控制审计报告
,而在IPO财务审核项目对在审企业内控要求呼声越来越高,不少在审企业最近都因为内控不达标而遭遇终审,其中,2011年上海丰科生物科技在报告期内以自然人银行账号代收销货款,占销售收入比例较高。而北京合纵科技则...
塞班斯法案发展
答:
违规企业高管可能面临高额罚款甚至牢狱之灾,旨在强调数据准确性和
内控
系统的
审计
通过性。法案的核心条款404,要求上市公司每年发布独立董事的
报告
,揭示财务管理和管理上的主要问题。同时,法案加强了外部审计师的独立性和要求,公司需公开自我披露弱点,并接受独立审计。内控管理需确保财务数据安全、客户数据...
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