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国家审计机关询证函
求安徽省高等教育自学考试
审计
学试题
答:
C.
审计
重要性的确定及审计风险的评估 D.审计方法与审计程序的确定 14.以下关于银行存款实质性测验程序不正确的提法有( ) A.年末银行存款的余额为零,也有可能需要函证 B.在被审计单位内部控制薄弱的情况下,通过向银行函证的方式可以获得更加直接、可靠的证据 C.银行
询证函
既可以用来查证银行存款,也可以查证银行...
2018中级
审计
师《审计理论与实务》强化题及答案(5)
答:
30.下列各项证据中,属于内部证据的是:C A.
审计
人员监督财产物资盘点而取得的审计证据 B.审计人员观察被审计单位经济业务执行情况所取得的审计证据 C.被审计单位提供的其他单位填制的发票、收据、对账单等 D.银行
询证函
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急求自考
审计
学答案
答:
B.
审计
工作进度及时间、费用预算C.审计重要性的确定及审计风险的评估 D.审计方法与审计程序的确定14.以下关于银行存款实质性测试程序不正确的提法有( )A.年末银行存款的余额为零,也有可能需要函证 B.在被审计单位内部控制薄弱的情况下,通过向银行函证的方式可以获得更加直接、可靠的证据C.银行
询证函
既可以用来查证...
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