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国有资产管理情况自查报告
财务审计
自查报告
5篇
答:
3、学校实行校务公开制度,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结算中心的报账员操办,职责明确。 4、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。 三、
资产管理
1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等,都有校领导集体决定并按
国有资产
处置管理的有关规定报批。 2、学...
财务风险
自查报告
答:
6、
国有资产
帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。 7、我局单位资金全部集中统一
管理
和核算,无“账外账”和“小金库”。 8、我局根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。 通过
自查
,我局在某些工作性的专项资金招待费...
企业内控的
自查报告
答:
相关资料、公司章程、三会议事规则、
投资
者
管理
制度、信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等,从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施
情况
等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查,并对精艺股份《20xx年度内部控制评价
报告
》及《内部控制规则落实
自查
表》进行了...
自查报告
的说明事项
答:
附件:1、 (单位) 2007年固定资产清查材料上报
情况
表中各项内容及封面格式表。见
国有资产管理
处网站。2、在账固定资产清查明细表。打印时间:在2007年3月23日前并确保本单位资产信息不发生变化的情况下打印。打印条件:在资产信息查询中,按筛选按钮,按审核状态等于99进行筛选。3、未在账固定资产清查...
财务
自查报告
答:
通过自查,我委在财务
管理
和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。 财务
自查报告
篇2 一、整改活动开展
情况
公司...
学校财务
自查报告
答:
七、各项
资产
做到了账实相符。 八、落实了债权和债务的
管理
,没有重大经济遗留问题。 学校财务
自查报告
3 现就
自查情况
报告如下: 一、学校费用收取情况 (一)学生费用收取 我校收取学生费用按学期收取,在开学初,由总务处分组统一收取,收费标准为:学费每学期400元/生,住宿费80元/生,书费根据各专业不同由教务处预...
财务风险
自查报告
答:
无固定
资产
不入账,公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过
自查
,我院在财务
管理
和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的`要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的...
财务部工作
自查报告
答:
会计报表数据做到了真实准确、内容完整,报送及时并附有财务
情况
说明书。 (五)加大固定
资产管理
工作力度 二、通过
自查
发现工作中还存在一定的不足 (一)财务管理力度需进一步加强 还存在管理工作上的松懈,各项制度的执行力方面有待加强,没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。 (二)财务人员素质需进一步提高 随着...
学校财务
管理自查报告
及整改措施(三篇)
答:
由校长牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将
自查情况
汇报如下: 1、财务管理制度建设情况: 我校财务管理制度健全,制定了健全的固定
资产管理
制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度,并做到制度上墙。2、...
财务工作
自查报告
答:
7、根据
自查情况
与内部审计情况,形成了专项活动的
自查报告
提交董事会审议。 二、自查工作的内容 依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化
管理
办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人...
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