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基于风险管理的内部控制研究
基于
信息化条件下部队如何加强
内部
会计
控制的
实践与探索
答:
二、加强部队内部财务会计控制的对策与探讨根据现行会计制度所存在的问题进行的分析,以及完善会计制度
内部控制的
必要,提出一整套加强部队会计制度内部控制的方案。该方案由重塑内部控制环境、强化资金
风险
意识、设立良好的控制活动、建立统一的
控制管理
系统、重视内部审计等四个方面组成。[4](一)强化单位负责...
陈华:
基于
数据分析的金融
风险管理
领军人
答:
英国Big DataFinance(2015-2019)制定并开展了关于“金融
研究
与
风险管理
”的大数据创新培训网络计划,开发和实施大型复杂数据集的实证金融和新的风险管理定量和计量方法,以此来增强欧洲银行和其他金融机构的风险防范能力。美国跨国投资银行和金融服务公司摩根大通通过生成大量有关其美国客户的信用卡信息和其他...
我在写本科毕业论文,题目:谨慎性原则的应用问题探讨,需要案例和数据分析...
答:
87 论应收账款审计方法的改进——
基于
××上市公司的案例分析88 论资金时间价值在现代企业理财中的运用89 论作业成本
管理
在企业经营中的运用90
内部控制
与会计信息规范
研究
91 企业并购审计研究92 企业并购中的财务问题研究93 企业财务
风险
评价体系研究94 企业财务信息编报与审计责任明晰性研究95 企业偿债能力分析——...
大数据or安全 企业
风险
管控的变革之始
答:
为了实现这个目的,需要大量的安全数据和企业的业务关键性的风险或组织关联起来。如果没有
基于风险管理的
方式,企业可能把有价值的IT资源浪费到解决无关紧要的漏洞上。而且,需要过滤庞大的安全数据来判断与特定持股人的责任相关的信息。在大数据利用方面,没有谁的需求和目的是完全相同的。为了应对大数据的...
工商企业
管理
毕业论文要写什么
答:
9、上市公司财务
控制
与公司治理关系
研究
10、财务
管理
或管理会计理论与方法的应用研究 11、完善上市公司股权结构的对策分析 12、上市公司股权结构成因分析 13、上市公司募集资金流向分析 14、上市公司融资方式的选择分析 15、中国上市公司融资行为分析 16、企业财务
风险
预警与控制分析 17、高校财务运作模式分析...
什么是
控制
测试
答:
首先,控制测试主要是对被审计单位建立的各项控制政策和程序进行测试。这些政策和程序涉及企业的各个方面,包括但不限于财务管理、
风险管理
、运营管理等。通过实施这些控制政策和程序,企业能够确保其业务运行的合规性,同时提高经营效率和效果。其次,控制测试的过程包括观察和检查
内部控制的
实际运行情况,以及...
cpa哪个组合
答:
会计是CPA考试中的基础科目。它涵盖了财务会计、成本会计、管理会计等多个领域,是构建整个CPA知识体系的基础。审计科目在CPA考试中也占据重要地位。审计主要是对企业的财务报表、
内部控制
以及审计程序进行
研究
和分析,对于了解企业财务状况有重要作用。财务成本管理则涉及企业成本管理、投资决策、
风险管理
等方面...
财务
管理
有哪些方面
答:
四、内部控制与合规性管理 财务管理还包括建立健全
的内部控制
体系,以确保企业运营的合规性和财务报告的准确性。这包括遵循相关法律法规,制定和实施内部财务政策,监控企业的财务风险,确保企业的资产安全和完整。五、财务
风险管理
财务管理中还需要关注财务风险管理。企业需要识别、评估和管理与财务相关的...
网络银行的信用
风险
如何
控制
答:
2.操作风险的防范 操作风险主要来自银行内部,应完善网络银行
的内部控制
制度,建立科学的操作规范,严格内部制约机制,将不相容职务如管理员与经办员分离、程序员与操作员分离、制作者与执行者分离,对主管和操作员实行IC卡身份鉴别,并同时加口令,任何进入系统的操作必须有日志记载。建立操作
风险管理
中心,对员工...
大数据与会计的论文
答:
- 大数据背景下的会计审计创新与发展 - 会计职业道德在大数据时代的挑战与对策 -
基于
大数据
的内部控制
质量评价与优化
研究
- 大数据在财务报告编制中的应用及其影响 - 大数据时代下会计师事务所的业务创新与发展 - 大数据在
管理
会计中的应用及其对企业决策的影响 - 基于大数据的企业财务
风险
预警与防范研究 ...
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