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多记了进项税怎么调整
一般纳税人
进项税
账面上多录入
了怎么
处理?
答:
正常进行纳税申报啊,没有销项,就零申报,有
进项
,如果增值税专用
发票
认证过了,就申报作进项留抵,留待下个月继续抵扣,如果没有进行增值税专用发票认证,就在下个月进行认证,一并抵扣就行了。纳税申报是指纳税人按照税法规定的期限和内容向税务机关提交有关纳税事项书面报告的法律行为,是纳税人履行...
小规模纳税人如果已经做账
记了进项税
该
如何调整
?
答:
既然是小规模纳税人不能抵扣,也不需要做
进项税
。重新做一下凭证
调整
。钱做的进项税,重新做凭证统一进到采购成本里就可以了。
进项
转出申报
多了
,可以在以后月份抵减
吗税额
做多
了怎么调整
?
答:
进项
转出申报
多了
,可以在以后月份抵减。
税
交多了都可以申请退税,进项转出申报多了,当然可以在以后月份抵减,但需要按照税务局要求操作
飞机票
进项税
算
多了
费用少
了怎么
调账
答:
申请。飞机票
进项税
算
多了
费用少了是需要进行及时的调账的,这是需要向上级进行申请的,需要逐级上报在进行申请,才能够进行调账更改的。
上月记账比实缴增值
税多
计提了,这个月
怎么调整
?
答:
1. 比较简单的办法是:这个月作一个方向相同的红字凭证,将即可。2. 如果需直接变更上月数,在红字凭证冲掉多计提的差额的同时,为不涉及本年利润、所得
税
等科目的大面积
调整
,可将对方科目暂挂往来科目,下月调整即可。3. 但最好是将上月凭证及相关账簿更正,以确保应缴增值税科目余额与增值税申报...
去年管理费用多做了,今年
怎么调整
答:
一、
调整
如下:更正14年xx凭单 借:管理费用 104.72(红字)借:
进项税
6.28(红字)贷:应付账款 110(红字)同时,借:管理费用 104.72 贷:以前年度损益调整 104.72 月末,借:以前年度损益调整 104.72 贷:利润分配--未分配利润 104.72 二、以前年度损益调整,是指企业...
当月
进项税
抵扣
多了怎么
办
答:
1、如果是不应抵扣的
进项税
票,于下月将该笔做进项税转出 2、如果是考虑税负率,可不用担心,税负率是全年指标,这月多抵扣了,下月少抵扣些进项票就行了
票凭证不小心记错了,销项
税记
成
了进项税
,改
怎么调整
分录?
答:
票凭证不小心记错了,销项
税记
成
了进项税
,改
怎么调整
分录——会计差错,编制补充登记分录:借:应交税费--应交增值税--进项税额 贷:应交税费--应交增值税--销项税额 --- 不惧恶意采纳刷分 坚持追求真理真知
上个月去大厅报税 他们把
进项税
看错了 多扣了9分 导致未交增值税有9...
答:
在本月进行账务处理时按照实际缴纳的
税额
予以
调整
,下个征期报税时填表按照账务调整的实际填报即可。
...红字记成
了进项税
贷方红字,本月该
如何
做分录
调整
?
答:
要
调整
这个错误,本月的分录应该这样做:首先,需要冲销上月的错误分录。这可以通过制作一个与上月错误分录相反的分录来实现,即制作一个销项税贷方蓝字、
进项税
贷方蓝字的分录。这样可以消除上月错误分录的影响。然后,制作正确的红字发票的分录。由于红字发票是负数发票,所以需要制作一个销项税借方红字、...
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