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审计发现的出纳问题怎么处理
现金
审计问题
及
处理
答:
审计时点的会计报表金额不符,可能源于现金科目调整或科目汇总错误,
需逐步排查并纠正
。审计人员需要通过严谨的核对和调查,确保财务记录的准确性。审计过程需关注会计与出纳的账务记录,确认是否存在账外资金、挪用、收入支出错误、账务处理不一致等问题。通过检查支票、收据、核对账目、询问职能机构及服务对象、...
...知道我们审计部审计时才
发现
。我们应该给予
怎样的审计
意见??_百度知...
答:
2、责令相关部门在限定时间内补齐资料。
三、
审计
人员在对DB公司进行审计时,
发现
存在以下情况: (1)
出纳
李某负...
答:
正确做法应是:销售人员用款,应当按照单位货币资金授权制度和审订批准制度规定的权限和程序办理货币资金支付,
出纳员按照账务处理程序记录现金日记账
,同时会计人员应将借款及时登记“其他应收款”科目。(4)没有问题 参照审计第九章:销售与收款循环审计 ...
会计师事务所
审计
后会计改帐
出纳怎么办
?
答:
出纳如果有记错的帐,也要改正;没有记错的帐,就无需改账
。改账,是因为原来的帐有错误,不是因为会计师事务所的审计。
财务
审计
严吗,
出纳
收钱没有及时入账能查出来吗
答:
包括出纳收钱入账情况。如果出纳没有及时入账,这将在
审计
过程中被发现。审计人员会通过对银行对账单、收据、发票等财务文件的核对,以及与相关人员的沟通,来确认资金的流动和记录的准确性。如果
发现出纳
没有及时入账的情况,审计人员将提出相应
的问题
,并要求解释和补充相关的资料和记录。
出纳
工作中
的问题
以及
如何
解决?
怎么
避免这些问题?
答:
二、出纳工作中遇到
问题如何
解决和避免?1.健全制度,按章办事。严格执行《现金管理暂行制度》,实行现金、存款内部控制。严格执行账款分管制度,
出纳员
不登记会计记录,非现金出纳员一律不得经手现金。现金开支要由分管财务的领导审批,严禁坐支、挪用、公款私存,库存现金不得超过规定限额;加强票证管理,...
出纳
取出现金一年入账归还
审计怎么处理
答:
出纳
取出现金一年入账归还
审计怎么处理
参考步骤操作如下 关于现金业务的审计步骤 1、核对现金日记账与总账的余额 是否相符。2、盘点库存现金。在执行该程序 时,还应注意以下几点:一般应实施突 击性的检查;如企业现金存放部门有两 处或两处以上者,应同时进行盘点;在 盘点过程中,被审计单位的主管会计...
出纳怎样
应对
审计
局查账
答:
应该提前准备好
审计
年度的会计凭证、会计账簿、银行对账单以及余额调节表。
我是
审计
,
发现
被审计单位
出纳
做账时往来不分客商,想知道这样会导致什么...
答:
出纳
做账不分明细,这个影响不大。而且很正常,出纳是登银行账和现金帐的。会计做明细账区分就可以了
注册会计师在对某企业现金业务进行审查时,
发现出纳员
在
审计
期间有两张...
答:
您好!白条,属于书面证据,执行的
审计
程序为检查记录或文件;现金5000元不在库,属于实物证据,执行的审计程序为检查有形资产;
出纳员
亦承认挪用库存现金,属于口头证据,执行的审计程序为询问。综上所述,运用的审计程序有:检查,观察和询问。
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