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审计发现财务方面存在的问题
事业单位内部
审计
工作总结
答:
三年来共完成的审计项目如下: 1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计,对被审计人在任期内的业绩和
存在的问题
给予了正确的评价,并出具了审计报告。 2、完成了基层供电所的
财务
收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计,共计22项。 3、完成营销审计12项,通过
审计发现
个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及...
中小企业
会计
系统薄弱是什么原因造成的
答:
加强内部控制,为了保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、
发现
、纠正错误与舞弊,保证
财务
资料的真实、合法、完整。2.
财会
人员业务素质偏低,高级财务管理人员缺乏创新理念 财务管理
方面
高素质财务管理人员缺少,是影响中小财务核心作用难以很好发挥的主要
问题
。大多数中小普遍注重对科研技术人员的...
银行
审计
年终总结
答:
2、全面迎接国家
审计
为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点
问题
开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及
财务方面的
工作进行了具体的安排和布置。 3、财务的...
公司内部
审计的
工作内容是什么?
答:
公司内审工作内容有以下:一、财政、
财务
收支审计与外部审计相比,内部审计实施的财政财务收支审计仅限于对本部门、本单位及所属各部门、各单位财政财务收支进行的真实、合法和效益审计。由于各部门、各单位的资金来源状况及资产、负债管理情况不尽相同,内部
审计的
重点也各不相同。对有国家财政资金介入的部门...
谈谈监事会如何对企业
财务
情况进行监督检查
答:
一是加强企业
财务
决算审核协同,在决策批复前,及时将监督检查中
发现
的有关报务报告、
会计
核算、财务管理等
方面的问题
印送国资委,充分发挥监事会在财务决算审核和批复工作中的作用;二是加强企业
审计
协同,配合国资委开展经济责任审计、财务抽查审计,对于充分了解企业情况、提高监督效率会有很大帮助;三是加强巡视工作协同,使...
审计
失败
答:
(一)
审计
主体
方面的
原因 1、审计人员对被审计单位的经济业务活动和
会计
信息处理过程缺乏充分了解
财务
活动是经济活动的货币表现,财务活动中的舞弊行为无疑是为了掩饰经营活动的虚假性和违法性,被审计单位的财务数据一般讲本身不
存在问题
,除非技术上的低级错误,但是其反映的内容是否真实?又是通过怎样...
公司要找
审计
单位来查账务,那一般都是查什么呢?
会计
和出纳的账吗?
答:
会计
和出纳的账吗?
审计
包括很多
方面
,一般都是专项审计,针对某些特定的事项来审计,审计首先在人员上进行分工,如人员一负责查收入、成本、利润核算是否正确;人员二负责查往来账、库存材料等资产性科目,最重要的是审计人员来到后,首现查现金库存是否相符,是否有白条子顶库、还要对银行存款账进行核查等等。 一般审计局...
什么是
审计
期望差距,它的成因是什么
答:
审计
期望差缺乏独立性 独立性是审计人员在审计报告中报告
发现财务
报表中问题和缺陷的意愿。独立性可以用概率来表示,独立性是一旦审计人员发现财务报表中
存在问题
,审计人员在审计意见中报告这些问题的概率。显然,审计人员丧失独立性将会影响审计质量,扩大审计期望差。审计期望差约束机制不完善 社会缺乏对审计...
...所(包括
审计
项目组)在业务质量控制
方面存在的问题
,并简要说明理由...
答:
ABC
会计
师事务所(包括
审计
项目组)在业务质量控制
方面存在
以下几个
问题
:(1)业务承接不符合要求。在业务承接时没有开展恰当的初步业务活动:评价项目组专业胜任能力。会计师事务所在承接业务时,应当开展初步业务活动,考虑是否具有执行业务所需的专业胜任能力。在确定是否具有接受新业务所需的必要素质、...
审计
有哪些作用
答:
3、鉴证作用。
审计
需要在一定期间对本部门、本单位及其下属机构和单位在经济效益、内部法规、
财务
收支的合理性等
方面
作出公正的评价和鉴证,特别是干部经济责任离任审计必须依靠具有相对独立性的内部审计机构来进行公平、客观的评价。4、参谋作用。随着经济的不断深化改革,各部门、各单位具有一定的经营自主权...
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