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审计实施的流程
事后
审计的流程
答:
主要是通过对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的审查,查明会计记录和会计报表是否真实、正确,是否符合会计原则和会计制度,是否如实反映了被审单位的财务状况和经营成果,财政财务收支是否合规合法,有无违反财经法纪的行为,起到查错防弊的防护性作用。
专项
审计
报告
流程
专项审计报告
答:
关于专项
审计
报告
流程
,专项审计报告这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、作为审计机关和审计调查组,怎样才能使三个报告既完整、严密、规范,又达到实事求是、客观公正、政府满意呢?笔者现结合近期对某县人口和计划生育经费收支专项资金的审计调查情况,就,谈谈个人...
审计
组的审计报告之日起几日内完成
答:
第二条 本规定适用于县审计局
实施的
全部审计(调查)项目(以下统称审计项目)。 第三条 审计项目从现场审计、审理、出具审计结论性文书,到审计结果执行、归集审计档案并移交等全过程,实行限时管理。 第四条 现场审计时间严格执行《审计工作方案》或《
审计实施
方案》规定。 第五条 业务科室编制审计...
审计
计划阶段的主要工作包括
答:
7、确定
审计流程
和程序:审计人员需要确定各项审计工作的具体流程和程序,制定检查方法、抽样标准、技术要求等等,从而为后续审计工作的进行提供指导和保障。8、编制审计计划:审计人员将确定的审计目标、审计时程、审计流程和程序等综合起来,编制最终的审计计划,得到客户的认可后进入后续的
实施
阶段。9、风险...
什么
叫
审计
期
答:
审计期是指审计人员在具体的审计过程中采取的行动和
步骤
。广义的
审计流程
一般可划分为三个阶段:审计准备、
审计实施
和审计终结阶段,各阶段又包括许多具体内容。狭义的审计流程指审计流程指审计人员在取得审计证据完成审计目标的过程中所采取得步骤和方法。
银行外部
审计的
工作
流程
大概是
什么
?
答:
网上找了个内部
审计流程
,希望能帮到你。1编制年度审计计划应该关注的因素。单位组织年度内经济工作的中心问题;单位组织重大政策措施落实情况及存在的问题;经营管理中存在的突出问题和难点问题;群众普遍关注或反映强烈的热点问题;以往审计发现的比较突出、影响较大的问题;具体审计项目先后顺序安排;审计资源...
酒店行业内部
审计
制度及
流程
答:
2.
审计
机构和审计人员 2.1.公司设立内部审计部门独立、客观的履行监督和评价职能,通过对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和
实施
等情况的检查监督,系统、规范地审查和评价公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进公司强化内部控制、改善风险管理、实现公司发展战略目标。内部审计部门对公司...
制定
审计
计划的
步骤
答:
1、确定审计对象:一般审计单位是公司、或者是某一个部门;在选择审计对象的过程中,要客观公正,用可以量化的方式进行评估。2、确定审计时长:通常不要短于一年;期间过短,审计单位业务量太少,审计效果会大打折扣;期间过长,会影响
审计的
时效性。3、确定审计时间:常规审计时要尽量避开被审计对象特殊...
1、注册会计师在财务报表
审计
中,需要
实施
必要的实质性程序,实现具体审 ...
答:
序号4:内部控制目标:账面工资总成本的真实性;计划
实施的
交易实质性程序:1、采用适当的工薪费用分配方法并且前后各期一致 ,2、采用适当的账务处理
流程
。序号5:内部控制目标:应付债券在资产负债表上披露的正确性;计划实施的交易实质性程序:检查资产负债表中应付债券的数字是否与审定数相符即应付债券...
1.内部审计设置的原则? 2.阐述制度基础
审计的流程
?
答:
审计署在《关于内部审计工作的规定》中指出,内部审计是国家授予的权力,部门、单位在设立内部审计机构时,应就内部审计的职责和权限作出明确规定,并强调内部审计的权威性,以利于工作的进行。内部审计机构自身也要通过审计成果的科学性来增强其权威性。2.阐述制度基础
审计的流程
?2.1 调查了解 制度基础...
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