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开展内部审计工作
如何推进
内部审计
的转型与发展
答:
6.实现审计手段上的转变。要由手工操作为主,向利用计算机、信息网络技术发展,将现场审计与办公自动化系统相连接,将计算机辅助审计广泛运用到企业海量的业务当中去,提高审计效率,降低审计成本。三、如何推进
内部审计工作
发展与转型 (一)以科学发展观为指导,进一步增强为经济建设服务的自觉性 科学发展观...
支行风险合规部如何
开展工作
计划
答:
六、加强
内部
沟通 支行风险合规部需要与其他部门和机构加强沟通,建立沟通机制。例如,支行风险合规部可以与法律事务部门、
审计
部门或监管部门进行沟通和合作,共同推动业务合规性和风险控制有效性。总之,支行风险合规部门在
开展工作
计划时需要从风险评估和分类、制定合规规定和流程、监控合规情况、培训员工...
阜新市
审计
局主要职责
答:
审计局还对县局级干部和特定审计监督对象实施经济责任审计,以及
开展
与财政收支和资产管理相关的专项审计调查,以确保相关政策和措施的有效执行。在执行审计决定方面,他们检查审计结果执行情况,处理审计发现的问题,并在必要时协助调查重大案件。此外,审计局指导和监督下级机构的
内部审计工作
,并核查社会审计...
地方
审计
机构
工作
人员是否含事业单位
内审
机构工作人员
答:
我大概理解一下你的意思,你意思是事业单位的
内审
机构
工作
人员是地方审计机构的工作人员吗?如果是这个问题的话,我可以回答,我是审计局的工作人员,对这一块还是比较了解的。不属于 审计可以分为国家审计、民间审计和
内部审计
。国家审计就是地方审计机构工作人员,也就是各个地方的审计局,专指这一种;...
财务
审计
精要与案例分析编辑推荐
答:
内部审计作为企业财务管理的重要环节,其规范性依据主要源自国家审计署和中国内部审计协会的官方文件。《审计署关于
内部审计工作
的规定》作为国家层面的规定,为内部审计工作的
开展
提供了基本框架。它详细阐述了内部审计的职责、程序和要求,确保审计工作的公正、有效进行。中国内部审计协会发布的《内部审计基本...
大竹县
审计
局内设机构
答:
2. 法制股:主要负责
审计工作
的法律执行、审计准则的贯彻和相关规章制度的监督,提出地方审计法规建议,审理审计业务,审核文件合法性和审计业务质量。此外,法制股还负责综合考核、审计规划、统计工作,监督审计决定执行,以及行政复议、普法和依法治理等工作,并指导监督
内部审计
和社会审计质量。3. 财政金融...
应从“四方面”强化人行
内审
再监督作用
答:
四是采用先进的内审手段和方法,提高
内审工作
效率。目前,人民银行内审主要采用手工查账和现场检查方法,已不能适应业务发展需要,浪费人力、物力和财力。上级行要加快电子化发展进程,建立起全系统资料共享的经营管理数据库,内部审计部门与之联网,提高内审部门检查的时效性。改变目前主要是现场检查方式为现场...
请问银行
内部审计
员
工作
有发展吗?是不是很辛苦?薪水如何呢?
答:
银行待遇不错啊!薪水各方面都算是比较高的。辛苦不辛苦看个人的,其实从中学到东西也是一种快乐啊!
银行综合岗个人
工作
年终总结
答:
2、配合上级行主动
开展工作
,服从于审计大局。全面实施好上级行安排的授权审计项目;完成好办事处交办的其他各项工作 四、对办事处工作的建议 1、建立评比制度银行
内部审计
个人工作总结工作总结。对全年业务资料进行整理归档,考核总结全年工作时,对全年审计项目进行综合考核,评出年度优秀审计项目和最差审计项目...
【书写385】
审计
准备阶段的理念
答:
标签:工作 规则探索
内部审计工作
中,审计程序通常包括:准备阶段,实施阶段,终结阶段。熟悉审计工作流程有助于自己在审计项目过程中有的放矢,明确重点,行动有力。自己在多年的内部审计工作经验,对于审计准备阶段越来越热衷,它的作用很重要,审计准备阶段做的越充分,现场审计工作越顺利,甚至能缩短现场...
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