44问答网
所有问题
当前搜索:
用友t3月末结账步骤
用友T3
财务如何年结
答:
用友T3
财务如何年结 用友软体年度结转操作
步骤
一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 1、进入系统管理,点注册, 2、注册使用者名称用admin,再点确定。 3、再点选选单栏中的“账套”,下拉选单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。 5、稍后系统会出现如下画面,如果电脑配置较低...
用友T3
在固定资产模块里 怎么反
结账
?
答:
1.以最后结账月份登录软件(如6月已结账,6月日期登录软件),点击最上面一行菜单栏的【固定资产】,此时系统弹出提示框【登录日期XXXX不属于可修改月份XXXX】,点击【是】;2.再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复
月末结账
前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。温馨提醒:
T3
固定...
用友T3
如何反月结
答:
用友T3
如何反月结 在会计做帐的过程当中,往往需要调整凭证的数据,可是在月结的状态下,是不允许修改凭证的。下面是我为大家带来的关于用友T3如何反月结的知识,欢迎阅读。方法/
步骤
1、首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经月结,那么我们就需要做反月结、反记账,反审核,最后才能修改凭证。
用友
软件
T3
的问题:无可记账或上
月未结账
,不能记账!
答:
原因:无可记账或上
月未结账
,不能记账是设置错误造成的。解决方法为:1.首先,双击打开桌面系统管理图标。2.然后输入用户信息,选择用户并登录
用友T3
软件。3.激活反向记账功能:点击专用点击窗口上方菜单,点击“总账”-“期末”-“对账”菜单。4.同时在调节界面上按CTRL+h,弹出如下界面,点击确定。5....
急!!!
用友T3
模块怎样查看是否已经
结账
?
答:
点击
月末结账
,你看看就知道了,是的是结账的否的是没有结账
用友T3
的年结操作流程
答:
一、年结的基本流程
用友
畅捷通
T3
标准版(用友通、T6软件通用)账务上以年度账的形式存在,且各个年度间相互独立,因此就产生了年度结转这一环节。年度结转的目的是指将上一年的期末余额数据结转到新的年度,使其成为新年度的年初余额。年结的核心
步骤
为两步:1.1.建立新的年度账 1.2.结转上年数据。...
用友t3
如何取消记账
答:
在电子账套中,记账是一项最为关键的数据处理功能,电算化会计信息功能彻底改变传统记账方法。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的
用友t3
取消记账的方法。用友t3取消记账的方法 1. 反
结账
:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6—...
用友T3
如何反记账?
答:
用友T3
反流程:取消
结账
→取消记账→取消审核→修改凭证。1、取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。2、取消记账(用账套主管操作):点“总账—期末—对账”,打开了对账窗口,同时按“...
用友t3
,怎么做下一年的帐
答:
用友T3
跨年度账务处理按以下
步骤
进行:1、在上一年账套中,将所有凭证都记账、
结账
;2、以账套主管身份进入系统管理(需注意是账套主管,不是系统管理员)3、点击年度账-建立,完成新年度账套建立,如下图:4、建立新一年账套成功后,重新进入系统管理,进入时需选择新建的年度账套,不再进入老的年度账套...
急--
用友
U8,固定资产
月末
在哪里
结账
啊
答:
月末结账
,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。
步骤
如下:1、当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账 2、凭证记账记账之后,选择总账、期末、转账生成,在转账生成...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜