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用友记账记错了怎么办
用友
T3反结账后,凭证反
记账了怎么办
答:
2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反
记账
。点击“总账”-“凭证”...
用友
t+反
记账怎么
操作
答:
用友
t+反
记账
操作参考如下:操作工具:DESKTOP-KV235HV x64、Windows 21H1、用友T3。1、在U8界面选择“实施导航”。2、单击“实施导航”按钮,弹出“实施导航工作台桐并晌”。3、在“实施导航工作台”窗口,点击“实施工具”按钮。4、点击“总账数据修正”蔽蚂,5、在“恢复记账前状态”窗口中,“...
用友
U8固定资产模块原值录
错了怎么办
答:
1、打开
用友
软件;2、选择“固定资产”,点击:固定资产变动“3、显示以下界面时,点击”修改“,即可以修改固定资产的原值,填固定资产变动单,原值减少,折旧不用调回来了,在剩余的月份里摊销就行了。
已结账的凭证如何修改
答:
4 总账-凭证-恢复
记账
前凭证 一直操作恢复凭证到8月初 5 总账-凭证-取消8月要改的凭证审核签字,然后在填制凭证处找到就可以改了.问题三:做错凭证,结账后如何修改? 软件做账都可以反结帐 反过帐 反审核 功能~~你找找针对这个软件的说明就可以了~!问题四:
用友
财务软件中凭证
做错了
结账
了怎么
...
用友
u8
怎么
取消
记账
和审核
答:
用友
u8
怎么
取消
记账
和审核如下:以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存。修改后的...
怎么
反
记账
?
答:
注意:己结账月份地数据不能取消
记账
。取消记账后,一定要重新记账。问题三:
用友
财务
怎么
做反记账操作呀 要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核 用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):1、反结账,月末
处理
--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6 2、反...
用友
标准版
怎么
取消
记账
答:
此处以NC软件为例:1、在【财务会计】-【总账】-【
记账
】,点击进入。2、点击左上角的查询,选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号,选择凭证类型为“已记账”。3、查询出凭证后,会显示记账按钮。4、在表头凭证号、摘要或借方,就是下图红框标出的地方,快速连续点击三下。5、点击之后会显示出“...
用友
通
记账
时,结转应付工资是红字
怎么办
答:
回答:
用友
通
记账
,使用自动结转的功能。把应付工资结转到本年利润里边去。——应付职工薪酬(应付工资)是负债类科目,不参入损益的计算,你的转账分录
做错了
。 工资计提分录: 借:管理费用(或生产成本、制造费用、销售费用等科目)---工资贷:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 贷:银行存款(或库存现金) 结...
求助
用友记账
试算结果不平衡
怎么办
啊
答:
一、如果只刚设置初始数据,没有
记账
,那只需要在期初余额里寻找即可。二、如果已经发生业务往来,然后才发现试算结果不平衡:1、取消所有的记账和审核。2、若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。3、若是初始登录没有错误,逐笔查看未记账...
用友
软件中,关于
记账
操作,说法错误的有( )。
答:
【答案】:B,D 关于
记账
,应注意的问题有:①第一次记账时,若期初余额试算不平衡,不能记账;②上月未记账,本月不能记账;③未审核凭证不能记账,记账范围应小于等于已审核范围;④作废凭证不需审核可直接记账;⑤记账过程一旦断电或其他原因造成中断后,系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据,...
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