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用友软件如何年度结账
用友软件年度
结转时,利润分配下级科目未费分配利润不能结转,显示无对应...
答:
在
年度结账
前,手工填写一张将本年利润结转到未分配利润的凭证。重新结转
用友
是不是要先
结账
才能进行下一
年度
的账务处理?
答:
这个问题得分为两种情况:状况1:上一
年度
并没有做完,不需要进行结转期初余额,但需要进行新一年的财务处理。这个时候T系列
软件
可进行建立年度账操作,新建下一年度;T+/U8系列则需要添加下一年度会计期间;即可操作下年财务处理。待到上一年度全部做完,上年年底
结账
完成之后再进行年度数据结转。状况2:上...
用友
T3普及版已结转下年,发现上一
年度
有误,
如何
反
结账
答:
以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009
年年度
帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反
结账
、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。
用友
财务
软件
简要操作流程
答:
11、
年度结账
:注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认 12、年度账的引入前缀名为uferpyer :系统管理——年度账——引入 13、年度...
用友
财务
软件
的做账详细流程
答:
方法:月末转账---选择期间损益结转---参照---本
年
利润科目填写"本年利润"---确定---全选---确定---生成一张记账凭证---保存---更换操作员为审核人(同审核凭证)---更换操作员为记账人(同记账) 六、月末
结账
方法:更换操作员为记账人---进入总账---月末结账---选择记账月份---下一步---对账---...
我使用的是
用友
财务
软件
我对财务不太懂 现在只会做凭证 从来没做过财...
答:
d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末
结账
后再做。九、备份1、在E盘新建文件夹,如“
用友
备份”,再建二级文件夹,如名“080601”2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定3、账套→备份→选择账套→确认4、选择备份文件夹→E\用友备份\080601→确认十、反记账、反结账1、取消结帐:...
用友软件
财务费用结转!急急急~~~
答:
小主妇很笨可以理解,因为大多数妇女都很笨。如果你们的公司不是第一个月用“
用友软件
”的话,那么它的
结账
功能是设置好的,你只要点“结账”,软件会自动生成“结账”的凭证,再审核,过账,就可以出报表了。要注意的是:你在月度中填财务费用凭证的时候,财务费用必须在借方,根据费用性质,填正数或...
用友软件
u8年底
结账
时
怎么
做备份
答:
进入系统管理里面,有两种备份,一种是
年度
账备份,一种是账套备份,知道年度账备份是按账套的每一年建一个备份文件。北京中兴通
用友
实施工程师做了以下总结:一般都是用帐套备份,帐套备份是用系统管理员帐户进去备份,年度备份是用帐套主管身份进去备份.年度备份只能是一个年度一个年度的备份,帐套备份是备份...
用友
通财务
软件
年度结账
后续问题
答:
可以手工补录一下档案,然后重新结转一下,记住,结转前一定要保证上下两个
年度
的基础档案一致,一般建议建远年度帐后,不要再做基础档案的添加删除修改等操作,结转后再对基础档案进行操作,就不会有类似的问题。
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