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用友软件结转上年数据
你好,请问
用友软件
里面反结账
上年
的凭证后,年末数有改动后要怎么做,才...
答:
1、如果你下年没有业务发生,反结账之后,把你改动的数据做成凭证,对这凭证再审核记账,结账。登录系统管理,重新
结转上年数据
,下年数据就变过来了。2、如果下年已经有业务发生,那就比较麻烦。如果凭证量少,做完1步骤以后,再把凭证录进去。如果太多的话,你可以试着从数据库里面复制。
用友
U8
结转上年数据
不成功
答:
admin登陆系统管理中,在视图下清除站点,清除异常任务,如果不行的话,到
数据
库中,对系统库执行delete from ua_task,delete from ua_tasklog.
用友软件结转上年
的期末余额之后带出来今年的期初余额可以修改吗_百 ...
答:
可以,不管是总账,还是库存期初,都是可以修改的 但是建议你,还是调整
上年
的期末余额,重新
结转
,这样 能保证上年余额和今年期初保持一致。如果不想重新结转,调整完上年期末后,再手工修改今年期初,当然也是可以的
用友软件结转上年数据
,提示本年已开始记账,不能执行结转是怎么回事
答:
结转
损益如果是手动结转则不需要记账,自定义期间损益结转则需要记账后才能,自动结转
用友软件
如何设置会计年度
答:
四、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击
结转上年
的
数据
。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。五、结转完成后,要登录到T3
软件
,”。点击总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账”。同时也...
用友结转上年数据
的时候显示“无对应记录”本年无此科目,没有结转科目...
答:
简单的处理方法就是把新年度的其初余额调整一下,没有
结转
过来的
数据
写到对应的科目里,然后再试算一下看是否平衡
用友
T3已经
结转
了
上年
度后没有期初余额怎么办?
答:
总账重新结转一下就行了。T3新建年度帐次序如下:1.用你的身份登录系统管理,年度帐,建立,点确定,是;2.建立成功后,点系统--注销;然后再点系统,注册;登录帐套年度为刚才建立的年度;3.年度帐菜单--
结转上年数据
;根据使用的模块相应做结转;如,总账,核算;等等.
用友软件
供销存 如何年末
结转
?
答:
你说的
用友
供销存 是哪个版本?? 用友T1商贸宝的话,做一次月结,再做个年结就行了。老版本就在业务单据下拉菜单里头。如果是用友T3 T6的话,帐套主管在系统管理中 建立年度帐后,登陆新年度
结转上年数据
用友软件
怎么
结转
不了上年度的
数据
呢?
答:
1、如果12年没有数据了,就直接用帐套主管进入系统管理,会计年度选择12年,然后在年度帐下面有一个备份,在备份的时候,把删除此年度帐套勾上,然后备份完删除就OK了,在用帐套主管重新登录,建立年度帐,然后在
结转数据
就可以了。2、如果有数据,你做结转,那你把不能结转的提示截图上传上来,在分析...
用友软件
年度
结转
报告出现错误,怎样处理?
答:
1、打开系统管理。2、单击系统菜单,选择注册。3、输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。4、登录后,选择建立年度账户。5、弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。6、把财年改到新年,另一个只是设定。7、登录后,点击年度账户-“去年
结转数据
”总账系统结转(若其他模块开启,...
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