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速达3000怎么做年末结账
速达3000期末结账
答:
在屏幕下方可以看到进销存期间和会计期间.你的问题是使用"进销存与财务结合使用",但没有做进销存结帐,所以财务不能结帐.进销存结帐办法:上方标题栏--业务--月末处理 1.重算库存成本 2.结转成本(全部勾选)3.进销存
期末
结帐 当屏幕下方的进销存期间大于会计期间时,就能进行财务结帐了....
我用的
速达3000
,不知道
期末如何
结转销售成本。
答:
应该不是自动结转的,我之前用过
速达3000
~~销售成本是要自己做分录才可以结转的~~有销售收入一定就要在
期末做
一笔相对应的成本结转~~配比原则~~借:应收账款 贷:应交税金-销项 主营收入 期末相应结转成本 借:主营成本 贷:库存商品
速达3000
PRO单机版
年终
结转
答:
不知道你说的
年终
结转是哪一种?第一,把进销存和财务区间转至下一年 12月正常结帐软件就会把帐期转至下一年1月,这方面不需要特殊处理.第二,把之前的数据删掉,在新的一年使用上年结余数据重新开帐 可以在帐套维护的其它维护中操作"初始化数据导入"即可把上年
年末
数据变 成新帐套的期初....
速达3000
有关
年末结账
问题?
答:
直接
结账
,然后一月份结一次即可,会计期间就到二月份了,就是要一个月一个月结账,如果一月份没有数据就空结就可以了
速达
年底
结转
答:
年底结账
首先要进行进销存结账,此前必须做好一下工作:查验各种业务单据,确认审核无误后还必须对各项业务成本进行结转。然后可以完成进销存结账。进销存结账后对会计进行
期末结账
,首先制作凭证,并做好凭证的签字和审核工作。如果是进销存和财务结合使用,许多业务单据和凭证是可以自动生成的。如果分开使用则...
速达
财务软件录入凭证和结帐
答:
本期有工资数据,没有进行费用分配和三费计提时,不能结账。本期凭证中有未过账的凭证不予结账。在账套选项中,若选择账结法时,则结账时要求损益类科目余额为零,否则不予结账;若选择表结法时,进行
年末结账
时,则也要求损益科目余额为零,否则不予结账。每一个检测项检测成功,将会在每一检测项前...
我刚学的会计,用的是
速达3000
PRO,我把这月的各种录入工作都做完了,
如何
...
答:
按正常的财务结转流程,录入完凭证---审核---登帐--结转损益---
期末结账
,然后在自定义报表里查看生成的报表~~~
速达3000
,两个月都没有作
期末
处理了,
怎么做
?急!!!
答:
8月的帐结了,不会影响九月份的业务的。PS:顺便告诉你一下,如果在下个月你发现了上个月有错误的单子,想要修改,你可以通过反结帐的方法,反结帐的操作也是在帐务(A)这个选项,下面的辅助工具里面有相关的操作,你看了就会了 我用的是
速达3000
XP,我想操作应该差不多。
速达3000如何
进行
年终结账
答:
速达
无年结问题,直接月结用起走就行了
速达3000
单机版
年终结账怎么
结呀
答:
跟月结一样,新的一年启用新
账
,用初始数据导入吧
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