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金蝶上月的可以反结账吗
金蝶反
过账
答:
理论上没有坏处,因为
金蝶
数据库还是很稳定的,不过我不建议你多次
反结账
,反过账 理由:1、用电算化的目的是简化核算,就要求我们结账前一定要仔细核对账目,只有账目对清才能结 2、对与结账后发现的错误,我们应该用调涨的方式解决 3、反复的反结可能对每个不同的使用人产生影响,当然个人版无所谓,...
金蝶反结帐
后,结转主营业务成本,怎么把上个
月的
的反结帐了?
答:
将上个
月的反结账
,就是登录系统后按Ctrl +F12,输入口令后,点击完成即可。
金蝶反结帐
后,结转主营业务成本,怎么把上个
月的
的反结帐了?
答:
金蝶反结帐
后,结转主营业务成本,要把4月也
反结账
了,才能反过账的,不过一般反结账后系统也会把那个
月的
反过账的。
金蝶
财务软件
反结账
反到上一期,接下来该怎么操作?结账是不是要等很 ...
答:
1、你现在二
月份
已经
反结账
到1月份了,也就是现在在1月,发现2月错了?那么直接修改凭证就
可以
了。因为
金蝶
支持新增、修改和删除当前期间以后的凭证。2、如果是现在第二期,发现一期错了。那么就反结账(迷你标准CTRL+F12,商贸以上点“结账”有反结账的选择),反结账之后,对凭证进行反过账反审核,...
金蝶
软件
反结账
和反过账怎么操作?
答:
1、
反结账
操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。(...
金蝶
财务软件12月年末怎么反过帐和
反结账
?
答:
没有办法的 跨年度的是不可能
反结账
和反过账的。 你不妨与相关的技术工程师咨询下。
金蝶
软件如何
反结账
答:
1、有
反结账
权限用户,登录相应的账套。2、登录系统后,点击存货核算,找到[反结账]按钮双击。3、如果感觉查找不便,也
可以
直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步。5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可.6、点击"确定"...
在
金蝶
财务软件里如何
反结账
呢
答:
操作的方法和步骤如下:1、首先,对于具有
反结账
权限的用户,登录到相应的账套,如下图所示,然后进入下一步。2、其次,完成上述步骤后,单击“存货核算”选项,然后双击“反结账处理”选项,如下图所示,然后进入下一步。3、接着,完成上述步骤后,如果觉得不方便,也
可以
直接在界面的右上角直接输入反...
金蝶
k3存货要
反结账
会怎么样会有什么影响
答:
金蝶
k3存货要
反结账
会有影响:在做次
月的
账之前反结账是没有问题的。金蝶k3财务管理:提供面向单体企业和集团企业的全面预算管理系统,通过预算编制、调整,预算执行、控制、预算分析、预算考核评价,保障企业战略目标的实现。提供全面的集团资金统一管理系统,以业务为中心、财务为核心,对资金计划及控制、...
金蝶反结账
怎么操作
答:
金蝶反
袭羡游结账的操作步骤:1、打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12,随后弹出
反结账
界面。如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。如果设置了口令,需要输入口令,否则无法继续。2、在反结账后,直接同时按住快捷键Ctrl+F11,弹出反过账界面。3、如果Ctrl+F11被系统占用,
可以
尝试同时按住Ctrl+Fn+...
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