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金蝶年度账套反结账
金蝶
迷你版已年结后如何
反结账
答:
1、进入财务软件主界面,点击账务处理。2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。3、进入期末结账对话框,选择
反结账
,点击开始。4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018
年
12期。反结账成功。
金蝶
kis反过账的步骤
答:
登录
账套
后,反过账是在财务处理主界面按ctrl f11,
反结账
是需要系统管理员身份的用户进入按ctrl f12按住ctrl键,再单击一下F11就能调出反过账界面;按住ctrl键,再单击一下F12就能调出反结账界面;按住ctrl键,再单击一下F9就能调出反扎账界面;如果键盘上还有Fn功能键,还需要同时按住这个Fn键。更新到9....
金蝶
财务软件一般的反过账和
反结账
怎么操作?
答:
金蝶
是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才...
金蝶
标准版年末结账后,怎样
反结账
答:
金蝶
标准版在年末结账后会生成新的
账套
文件,而原2010
年度
的账套会自动备份成为后缀为A10的文件,对新生成的账套文件是不能过行
反结账
操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件...
金蝶
kis迷你版如何跨
年度反结账
答:
登录相应的
账套
。2、登录系统后,按照如图所示路径找到[
反结账
]按钮双击。3、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示,点击下一步,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。4、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。5、反结账结束后,点击完成,接下来会自动弹出登录界面,重新登录系统。
金蝶
k3怎么跨
年度反结账
答:
金蝶
k3怎么跨
年度反结账
的方法。如下参考:1.具有反签出权限的用户需要登录相应的账号集。2.登录系统后,点击库存核算,双击“倒签”按钮。3.如果查找不方便,也可以直接在界面右上角输入快速柜台结帐号20060后输入。4.此时,[反签出]操作界面将弹出。单击next,如下图所示。5.单击next确认签出,然后...
金蝶
KIS标准版中,我要把全年的账都反过账,怎么操作呢,谢谢!
答:
3)然后
反结账
修改,修改完毕后
年
结 4)打开新
帐套
D:\kingdee1\天瑞景兴 .AIS,引入D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS的凭证。引入过程提示错误,可能是目标
账套
的凭证字、会计科目不存在,在目标账套上手工添加与源账套一样的科目,然后再单独引入没有被正确引入的凭证。如有需要,可以加入
金蝶
交流群,...
金蝶反结账
后怎样处理
答:
首先要确认,
反结账
是违规操作 其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是:反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账
金蝶
kis标准版年末怎么
反结账
答:
金蝶
标准版在年末结账后会生成新的
账套
文件。对新生成的账套文件是不能过行
反结账
操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件。 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。
金蝶
标准版年末结账后,怎样
反结账
?
答:
标准版的不能
反年
结,是一个一个
账套
的,如果有错需要打开去年的账套修改重新年结,不过之前的已经年结的年初会对不上,如果要改,只能在后台修改,或者重新年结后把之前账套的凭证导入过来
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