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金蝶标准版反结账
金蝶
软件
标准版
,凭证已审核,但过账时总是提醒没有过账的凭证是怎么回...
答:
1、对需要进行往来管理的会计科目。点击“系统维护”弹出对话框,点击“会计科目”。在弹出的对话框中选择进行往来核算的会计科目“应收
账
款”在弹出的对话框中进行设置,设置完成后关闭对话框。2、录入往来业务凭证。业务编号是后续往来业务核销的依据,业务编号可以手工填写,也可以使用F7调出查询界面。填写...
金蝶
帐套KIS
标准版
帐套导出及导入
答:
是这样啊,
标准版
软件不能跨年度
反结账
。正确的处置方法如下:首先,在我的电脑里找到你的账套文件,先将2014年账套删掉或名称改个名字(如果2014年账套中的凭证需要导入到新14年账套的话就改名,如果要重新输入2014年凭证的话就直接删除。);然后,再将2013年账套名字的扩展名改为 .AIS ;接着,用...
金蝶
迷你版怎样
反结账
反过帐?
答:
反结账
和反过帐其实是一个概念。
金蝶
迷你版软件进行反结账的具体操作步骤如下:1、首先,登陆金蝶软件:2、登录系统后,找到[反结账]按钮双击:3、然后点击反结账选项:4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步:5、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录:
金蝶
迷你版年结后怎么
反结账
答:
不能跨财务年度
反结账
,需要找到年结时的备份账套恢复过来使用。kis版的无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作。如果在年结前的帐套操作,注意以下几点:(1)反过账所有凭证。(2)删除结转损益凭证。(3)删除转未分配利润的凭证,添加凭证后审核过账,重新生成以上被删凭证,并且审核过账后再次年...
t3
标准版
出纳通
反结账
怎么取消
答:
点选是就可以了。KIS标准版 跨期反结账 反过账后 ,怎么再结账? 正常的途径是反结到2月,反结到1月,修改1月凭证,1月结账,2月结账 2月的不能结账提示什么,能详细补充一下吗
金蝶标准版反结账
后再结账怎么操作 假如你做好了结转损益,检查好你的凭证,你的账目没错就可以做期末结账 ...
...但是我想反过账和
反结账
,是先反过账还是先反结账呀?
答:
但千万注意,如果凭证等账务处理尚未完全完成,不要轻易就过账和结账,反过账和
反结账
功能用多了,会容易出错,尤其是反结账功能,更容易出错。我用过
金蝶
财务软件和用友财务软件,都吃过这种亏。反过账就是在财务工作过程中出现错误,在取消过账的基础上,对已做的财务数据进行修改,重新过账。这个称谓在...
金蝶
迷你版怎么结账和
反结账
答:
只需5个步骤,就可以完成。如下参考:1.首先,登录
金蝶
软件,如下图所示:2.登录系统后,双击“反签出”按钮:3.运行后点击反签出选项:4.此时,[反签出]操作界面将弹出。点击下一步,如下图:5. 反向
结账
结束后,点击“完成”按钮,登录界面会自动弹出,允许您再次登录,如下图:...
金蝶
迷你版已年结后如何
反结账
答:
1、进入财务软件主界面,点击账务处理。2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。3、进入期末结账对话框,选择
反结账
,点击开始。4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。
金蝶
软件跨年度
结账
后能不能取消
答:
1、跨年度
结账
后不能取消 2、但如果想返回去还是有办法的 3、找到去年的年备份,改成账套,打开修正,之后再年结 4、年结后再将之前年结出错的账套的凭证数据引过来即可。
...如950录成9500,导致多计提折旧
金蝶
软件固定资产模块中该如何处理...
答:
反结账
到卡片录入那一期,把结转损益的凭证删除,计提折旧的凭证删除,反几期删除几期。然后(kis专业版)到固定资产模块—固定资产生成凭证—然后里面有个序时簿点开,把那个错误的卡片生成的凭证删除,然后到固定资产卡片中把卡片删除。就可以在去重新增加卡片,生成凭证,在把折旧凭证结转的损益凭证重新...
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