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金蝶标准版年结了如何反结账
金蝶
2000
标准版
v7.0能否跨年度
反结账
怎么
做?
答:
金蝶
2000
标准版
是属于单机类软件,帐套是一年一个。中间只有期末数结到新帐套当中。跨年度反结帐是不可以的。如果一定要结,可以采用进入不同年度的帐套,进行
反结
。如图:如图,你可以进入
年结
帐套进行反结帐操作
金蝶
KIS
标准版
出纳系统反扎帐的功能在哪里
答:
金蝶kis标准版反结账操作方式与
金蝶标准版反结账
操作一样如下:1、凭证反结账在账务处理模块(Ctrl+F12),点击期末结转按钮,弹出期末结转对话框,选择前进就会跳到如下界面:2、 删除凭证 只有没有过账和审核的凭证才能够删除,已经审核和过账的凭证需要反过账和反审核后进行凭证删除。
金蝶怎么反
结转损益
答:
问题二:
金蝶
K3
版如何
结转损益? 点财务会计-总账-结账-结转损益 问题三:金蝶财务软件一般的反过账和
反结账怎么
操作? 在财务处理界面就可以,反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12 问题四:金蝶K3里有没有反结转损益 有的。点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步,下一步...
金蝶反
过账的操作步骤
答:
金蝶
KIS记账王修改已结账凭证的步骤: 1、打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12,随后弹出
反结账
界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可,设置了口令的话需要输入口令,否则无法继续。温馨提示,如果Ctrl+F12被系统占用请尝试同时按住Ctrl+Fn+F12,优先选择仍然是Ctrl+F12。 金蝶KIS记账王反结账页面...
金蝶
财务软件
如何反
过账
答:
金蝶
是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:1、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。2、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤...
金蝶如何反结账
去年一整年的账?
答:
首先要在设置取消不允许反
年结
的设置,然后在财务会计——总账——期末结账进行
反结账
操作,一个月一个月的反回去。反结账涉及到的数据非常多,总账的凭证基本涵盖整个系统内容,反结账期间其他用户最好不要使用系统(单据也无法操作)。如果只是修改某个数据,建议使用SQL进行后台处理。
金蝶如何
跨月
反结账
答:
1、首先登录
金蝶
软件,进入主界面,选择主控台“财务会计”中“总账”模块中的“结账”功能,按住Shift键,同时单击“结账”功能中的“期末结账”。2、其次当显示“结账”与“
反结账
”功能同时出现的“期末结账”明细界面后,选择“反结账”功能后,单击开始。3、最后选择确定开始本期反结账。
金蝶怎么
跨年度
反结账
?
答:
金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成独具特征的个性化服务方案。更多关于
金蝶如何
跨年度
反结账
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金蝶
k3
怎么反
过账
反结账
答:
1. 有取消和关闭登录帐户的用户,如下图。2.登录系统后,根据路径双击“删除并关闭处理”按钮,如下图。3.如果查找不方便,可以直接在界面右上角输入“取消签出”快捷键20060,然后输入,如下图。4.取消并关闭接口,如下图。5.单击next按钮,确认关闭,然后单击ok,如下图 6.单击ok取消,如下图。
金蝶
年末
结账
了,但是我还没有做12月的凭证,我
如何
返回做上年12月...
答:
金蝶
年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月的账 是什么版本的呢?如果是K3 直接可以
反结账
至上个月 如果是KIS 迷你版
标准版
这些版本是一年一个帐套文件 所以找到你
年结
之前的备份文件恢复吧 录入凭证后 再年结 在金蝶做5月的账,5月的账在没有结账的情况下,能不能...
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