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预提费用的冲销
这样的电费怎么做账务处理?
答:
预提
时:借:生产成本-电费 制造
费用
-电费 贷:其他应付款-供电局 付款,发票认证入账时:借:其他应付款-电费 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款 如果电费已付,但发票尚未到,则按所交金额做以下处理:借:其他应付款-电费 贷:银行存款 发票到后做相同分录,用红笔
冲销
:借:...
上月做分录 借:营业费用/运费 467600 贷:
预提费用
467600本月来了运费...
答:
首先肯定你的月末权责发生制暂估
费用的
方法处理的很得当,科目使用也非常准确。上月已经做的分录,在本月取得发票时,首先红字原样
冲销
上月的分录 借:营业费用/运费 红字467600 贷:
预提费用
红字467600 然后认证收到的发票 然后做正确的分录 借:营业费用/运费 636527.59 应交税费-应交增值税-...
急求sap总账怎么清账和做分录
答:
先用FB08把之前的
预提费用冲销
掉 之后FB01记账,借方费用,贷方银行存款
...电费:借:制造费用~水电费了30000:贷:
预提费用
~电费30000,_百度知 ...
答:
计提了后缴纳了么?如果没有还没有缴纳,可以不变,如果缴纳了,正常的应该是你缴纳的时候
冲销
,即:借:
预提费用
30000 贷:银行存款 30000 按理说快一年了,应该缴纳了,不知道你们缴纳这部分的时候是如何账务处理的,要结合着看才知道最终怎么处理 ...
本月支付上月电费,上月
预提
,取得增值税发票怎么做
答:
上月:借:成本费用科目 贷:
预提费用
本月:借:预提费用 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款 按你的意思应该是上月预提的时候没有取得发票吧?那就是上面这样做,但支付的与预提的有差额的话就调整成本费用了科目。如果是上月取得了发票:借:成本费用类科目 应交税费-应交增值税(...
冲销
上月多计的成本如何做会计分录
答:
补充:不用结转的情况下 那么到了6月份的会计分录是不是这样?借:财务费用4000 贷:
预提费用
4000 ;;借:财务费用3050 贷:银行存款3050 请问各位,是这样的做法吗?请帮助 多谢~~~
本月应付工资余额转
预提费用
(业务费)
答:
具体问题具体操作了,可以反过来说,把
预提费用
转到应付工资,到时税所问起,你也可以解释说,这是预提的工资,(“回扣”的字眼最好不要提了)会计只要不违反大原则,可以灵活处理的。
预提费用
是什么科目?
视频时间 01:42
会计里的,计提和
预提
什么意思?
答:
通过计提方式处理的科目主要是应收账款、存货、固定资产的减值准备等。通过预提方式处理的科目主要预提所得税费用和预提的应计入管理
费用的
修理费、保险费等。2、内容不同 计提可以理解为计算和提取,将规定的比率与规定的基数相乘计算提取,列入科目中,如计提的应收账款坏账准备,存货跌价准备等。
预提费用
...
会计分录题
答:
1借:银行存款500000 贷:短期借款500000 2借:库存商品——甲产品15000 贷:生产成本——甲产品 15000 3说明一下:
预提费用
科目这两年已取消不用了应这样做 借:应付利息4000 财务费用1500 贷:银行存款5500 4说明一下,前几年销售科发生的费用应用营业费用,而现在是用销售费用 借:生产成本——...
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