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如何把应付账款科目调整到其他应付款科目?
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第1个回答 2021-09-06
首先要确认科目入账错误,因为应付账款和
其他应付款
的核算内容不一样。否则不能随意调整。如果是入账错误,直接调就可以了,摘要或者附件说明调整原因。个人观点,仅供参考。
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第2个回答 2021-09-04
两者都是负债类,一借一贷即可
借:应付账款
贷:其他应付款
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如何把应付账款科目调整到其他应付款科目
答:
将以前错误凭证及借款原始附件各复印一份做为本次调整凭证附件,若有篆刻“附件”印章,可以盖于复印件上。
科目调整
分录如下:贷:
其他应付款
—**(股东姓名) 正数金额 应付账款—**(股东姓名) 负数金额 根据会计科目使用规范,
应付账款科目
适用于在正常经营过程中,因购买材料、商品和接收劳务供...
应付账款
借方余额调到
其他应付款
分录
怎么
做
答:
应付账款借方余额调到其他应付款,只要把应付账款和其他应付款账户对冲即可
,分录是 借:其他应付款—某某 贷:应付账款—某某
应付账款调整到其他应付款
硬性成本吗?
答:
应付账款不调整到其他应付款硬性成本
。根据查询相关公开信息显示:应付账款和其他应付款的核算内容不一样,不能随意调整。
应付账款调整到其他
应收
款怎么
调整?
答:
应付账款调整到其他
应收
款怎么调整?应付账款
在记账时做错分录,记入了其他应收款,在发现错误时,应该做红字凭证或者做相反的分录冲回.初始记账时:借:原材料 贷:其他应收款 发现错误时:借:其他应收款 贷:原材料 更正错误时 :借:原材料 贷:应付账款 其他应付款和其他应收款可以调账吗
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