应付账款与实际不符,有多也有少该怎么调整,最好有具体会计科目

如题所述

第1个回答  2011-10-19
1,首先和对方单位核对清楚,找出出错的原因。
2,如果是购进入账时的错误,不是书写错误,那么,将少计或者多计的差额补记或者冲掉就可以。
3,如果记账凭证记录正确,是你在登记账簿的时候出现错误,你可以直接在错误数字上用红笔划掉,在上面书写正确的数字。
第2个回答  2011-10-19
具体的调整不应该只从字面上来看,而需要您与对方对账,将每一笔往来款都必须对清,业务整明白才行,这样从中找出差额之所在,然后在根据实际情况进行调整。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-10-19
1、凭与各家供货商核对账务的书面资料为据调账。
借:应付账款
贷:资本公积(多与少品迭后的差额)
2、但若是日常差错,则原方向冲回差额即可。
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