在建筑会计帐里分包商预支了部分工程款,等算出分包商应得工程款后在财务上怎么做账呢?谢谢!

如题所述

第1个回答  2012-02-11
一般是:

预支工程款:借:预付账款-预付分包工程款-某单位
贷:银行存款
算出分包商应得工程款:
借:主营业务成本
贷:应付账款-某单位
月末结转:借:应付账款-莫单位
贷:预付账款-预付分包工程款-某单位

请参考
第2个回答  2012-02-11
预支的时候做分录:
借:预付账款
贷:银行存款
算出以后,该付多少,这时做成应付账款,冲掉预付就行了。
借:应付账款
贷:预付账款
余额应该是实际应该付给分包商的工程款。

个人意见,仅供参考追问

比如:甲分包商预支款为5万元,他应得的工程款10万元。况且剩余的工程款一次性付不清,这时怎么做账呢?

追答

你可是会计?还要手把手教你啊?
预支款:借:预付账款 5万
贷:银行存款 5万
他或者卖东西给你们,或者为你们提供劳务
应得的:借:成本(费用或者库存产品) 10万
贷:应付账款 10万
一次性付不清,先把预支的5万冲掉
借:应付 5万
贷:预付 5万
还有5万没给

个人意见,仅供参考

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第3个回答  2012-02-11
借:预付账款
贷:银存
借:应付账款
贷:预付账款
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