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《中小板上公司内部审计工作指引》
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以下关于
中小板
上市
公司内部审计
的说法正确的是( )。
答:
【答案】:A B项,《深圳证券交易所
中小企业板
上市
公司
规范运作
指引》
(2015年修订)第8.7.18条规定,
内部审计
部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。C项,第8.7.19条规定,内部审计部门应当在业绩快报对外披露前,对业绩快报进行审...
如何理解深交所上市公告书财务会计资料的披露要求
答:
深交所:业绩预告不得晚于本月底 深交所今日发布《关于做好上市
公司
2007年年度报告
工作
的通知》、《关于做好
中小企业板
上市公司2007年年度报告工作的通知》,就新会计准则实施后2007年年度报告的编制、报送和披露工作作出相应的规定。深交所还要求,上市公司预计2007年度净利润为负值或者与上年同期相比出现...
企业内部
控制
审计指引
的财政部证监会审计署银监会保监会通知_百度知 ...
答:
该配套指引包括18项
《企业内部
控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制
审计指引》
。该指引的实施时间表:自2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行,自2012年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行;在此基础上,择机在
中小板
和创业板上市公司施行;同...
内部
控制
审计
中重要性的诠释_内部控制审计的内容
答:
我国
《内部
控制审计
指引》
明确指出,注册会计师应当对
企业
是否在所有重大方面保持了有效的内部控制发表审计意见。在计划
审计工作
时,注册会计师应当评价重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素对审计工作的影响。无论是测试企业层面控制,还是测试业务层面控制,注册会计师都应当把握重要性原则。可见,...
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