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我公司是一般纳税人,每月都有进项发票,月末开销项发票的时候要与取得的进项(单价,数量,规格)一致吗
如果可以的话能不能帮我举个例子?万分感激
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其他回答
第1个回答 2011-05-25
分开来说明:
单价肯定是不一致的,你们的销售价肯定不会是进货价,那样老板不会同意.
数量不一定一致,购进时数量标示得很清楚,销售时有可能会写成"一批"或者"一套"
规格上来说,如果你们是工业企业,购入原料须通过加工后再销售,那么规格可能会发生改变;如果是商业企业,直接购进后销售,规格就会一致.
第2个回答 2011-05-25
按实际情况是不可能一致的,因为你不可能每个月买的金额和卖的金额完全一致。而且会计操作上也没有要求要一致。
你的进项税额发票如果当月能抵扣完,就在税局网站验证,验证完之后就在当月进行抵扣,如果当月用不完,如进项大,销项小,则将用不完的进项发票不要验证,留待下月再验证,但自开票之日起90天内必须验证并抵扣,否则进项税额不可再抵扣。
第3个回答 2011-05-25
从你说的情况判断,你公司应该是个商贸公司。
企业购销业务,是购进在前,销售在后,也就是销售的货物应该是企业购进的。如果你公司的开具的销项发票的货物品种、数量、规格应该包含在进项发票购进货物里。如果销项发票开具的货物不含在购进货物里(即两者不符),说明你公司有帐外经营问题(部分货物购进不入账),或者存在虚开代开增值税专用发票等问题。
销项发票在单价上一般与取得的进项发票单价不一致,如果一致企业就没钱赚了。本回答被提问者采纳
第4个回答 2011-05-25
不用
追问
能不能帮我举个例子?
追答
进项与销项是没什么联系的 如果要考虑交税的问题,自己注意票上的金额就行了
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急!如果我要开一张
发票,进项与销项
数额差距很大
,销项
多 ,也就是利润大...
答:
税率不会变。
销项
大于
进项
或没有进项,那么也就意味着没有可以抵扣的金额,你开多少钱的
发票
,乘以税率,就是你要交的税金。
我们
公司是一般纳税人
我们开出增值税普通
发票,
能抵我们
的进项发票
吗...
答:
你
公司是一般纳税人 ,开
出增值税普通
发票是
和开出的增值税专用发票税率一样缴纳增值税,开增值税专用发票不会多交税,开增值税普通发票也不会少交税。开出
发票的销项
税都可以抵进项税,包括开的增值税普通发票。开具的增值税普通发票申报增值税表时,填列在增值税纳税申报表附列资料(一)开具其他发票...
公司是一般纳税人,要
开240万的含税
销项发票,要
认证多少含税
的进项发票
...
答:
先计算销项税=2400000/1.17*17%=348717.95元 如果你打算本月交增值税8717.95元,那么你把
进项税发票
拿来算算,认证340000元的进项税就行了,如果你本月不打算交增值税,那么你认证的进项发票进项税额就必需要大于348717.95元。
一般纳税人公司
购进货物
取得
增值税专用
发票,
然后销售货物时给对方
开的
...
答:
(三)购进农产品,除取得增值税专用发 票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发 票或者销售发 票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算
的进项
税额。《财政部 国家税务总局关于收费公路通行费增值税抵扣有关问题的通知》(财税〔2016〕86号):增值税
一般纳税人
支付的道路、桥、闸通行...
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