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用友T3的结账顺序是这样吗:填制凭证——审核凭证——记账——月末转账——月末结账。
有哪些地方还需要注意!如果不是,该如何操作!
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其他回答
第1个回答 2019-07-31
不用结转损益吗?
第2个回答 2020-02-21
凡是都应该自身去了解一下
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相似回答
用友
财务
软件t3结账顺序
答:
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账
。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。
用友T3
行政单位做账月未处理:是否不用月未
转账
也可以直接
结账
?
答:
填制凭证——审核凭证——记账——月末转账
---
凭证审核
---记账
——月末结账
注意:其模块(工资、固定资产、采购、销售、库存、核算等)要先结账再结总帐
用友
里
填制
完原始
凭证
后,是先“
记账
”还是先结转生成
答:
先审核,再记账,期末再期末结转生成
。1、如果你先记账之后,再结转损益的话,那你损益结转的那张凭证还要再记一次账。如果你先结转损益的话,那你就要把包含未记账凭证勾选。2、输入凭证-审核凭证-记账-期间损益结转并生成期间损益结转凭证-审核-记账-结账还是在记账后面应有个结账,即:输入凭证-2....
用友T3
财务软件年度账
结账
方法
答:
进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→
结账
。8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消
记账
、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。(1)、取消结账 以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下...
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