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销售茶叶行业情况说明暂估成本怎么写
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第1个回答 2023-06-05
1、首先估价入账是在没有取得发票时暂估入账的,取得发票时,就不是暂估入账了。
2、其次暂估入账要冲回,借:库存商品(红字)贷:应付账款--暂估(红字)。
3、最后暂估成本的会计分录,借:库存商品--XXX,贷:应付账款--暂估。
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公司购买的准备送给别人的
茶叶
、烟酒之类的,会计上
怎么
入账?
答:
因此,首先应当按照上述规定
暂估
入账,然后,与其他正常入库入账的库存商品一样,一并计算库存商品发出(包括说的
销售
出库)
成本
。
5月原材料
暂估
入账,5月全部领用,发票要8月份才能开,账务
怎么
处理求指教...
答:
代:应付账款 5月领用 借:生产
成本
贷:原材料 8月 红字冲5月份的。 借:原材料 - 贷:应付账款 - 借:原材料 贷:应付账款
公司年度汇算清缴
怎么
做?
答:
1、收入:核查企业收入是否全部入账,特别是往来款项是否还存在该确认为收入而没有入账;2、
成本
:核查企业成本结转与收入是否匹配,是否真实反映企业成本水平;3、费用:核查企业费用
支出
是否符合相关税法规定,计提费用项目和税前列支项目是否超过税法规定标准;4、税收:核查企业各项税款是否提取并缴纳;5、补...
公司购买的准备送给别人的
茶叶
、烟酒之类的,会计上
怎么
入账?
答:
据此业务招待费通常被界定为与企业生产经营活动"直接相关"的费用
支出
,主要有:餐饮、住宿费(员工外出开会、出差,发生的住宿费为"差旅费")、香烟、食品、
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