就是我们公司5月份收到了税务给我们的个税手续费返还,这个应该缴纳增值税,但是我5月申报的时候忘记填写了,我现在7月在填写《增值税申报表》的时候,应该填写在哪一栏?
就是,,填写6%的销售额,然后未开具发票销售额那一列对吗?