把本来是当期的收入做成了预收账款,后面怎么做分录冲掉这笔预收款?

如题所述

第1个回答  2020-08-27
有两种解决方案:一种反记账,重新录入正确的会计分录
第二种:调整记账凭证。借:银行存款 贷:预收账款
第2个回答  2020-08-27
红冲错误的,再蓝字做个正确的。
第3个回答  2020-08-27
收到款项,
借:银行存款
贷:预收账款
转收入,
借:预收账款
贷:营业收入
贷:应交税金--增值税
第4个回答  2020-08-27

如果 是有应收和预收两边挂账的情况,就以调 账的方式对冲就可以了,最好找到原始的凭证,摘要栏写明调整某年某月某某号凭证。

如果确是预收账款,既没有发货或者提供服务,又不需要返还这笔账款,应该作为收入处理,还得缴纳相关的流转税。

扩展资料:《预收账款会计资料大全》

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