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用友u8预付账款怎么做
用友
ERP-
U8
业务处理题
答:
在
用友
系统中处理流程如下:1、支付
预付款
是通过填制应付模块的付款单处理,并根据付款单生成相应的凭证,分录为:借:
预付账款
——B公司 11700 贷:银行存款 11700 2、产品入库是根据采购模块填制的采购订单或到货单生成采购入库单,或者直接填制;发票到后在采购模块中根据采购入库单生成采购发票,...
...款模块里
怎么
操作做一笔借:在建工程 贷:
预付账款
的分录!!!_百度知...
答:
U8的应付帐款模块受控的,你的预付帐款是应该做了一张付款单据吧。应付里面一般没有你要的分录,不过可以这样做,先做1、借:在建 贷:应付(应付单据里做 发票录入)然后做一笔(预冲应)在应付模块里面的转账里有,把预付的付款凭证和你应付单据联在一起
借:应付 贷: 预付
就是这样。
预付账款
在
用友
里 在那个模块做?总账 ?
答:
在采购模块有个付款结算点
进去之后选择相应的供应商点增加输入对应的数值.保存之后在上面有个预付.点一下即可
收到退回的
预付款
,请问在
用友U8
中的应付模块中应
如何
处理
答:
红字付款单即可,增加付款单时,点击切换按钮即可。
...系统中,想添加二级科目,比如说我想添加“
预付帐款
——天津某公司...
答:
1、有单位往来的科目,
用友
中可以在会计科目的档案设置中,把那个科目属性设置为:供应商往来,或客户往来。往来单位档案放在用友供应商档案或客户档案中。这样做凭证用到那个科目时就可以选择单位。2、添加二级科目的形式,如
预付帐款
——天津某公司,也可以,在用友中可以在会计科目的档案设置中添加。但...
U8
应付转
预付如何
操做
答:
应付转预付,应付的借方代表
预付账款
呀, 为什么一定要转至预付账款, 如果一定要转的话,个人认为只能做应付单冲回应付款转为预付账款借方罗 (借:预付账款 借:应付账款 红字 )试一下这样能 否制单, 这只是个人意见。你可以问问
用友
服务。如果是预付转应付就好转了,直接填付款单了, 借:...
...应交增值税(进项税额) 贷:
预付账款
应付
账款 怎么做
?
答:
就先到固定资产模块中新增加一张卡片,保存之后再生成凭证,凭证生成后,还要进一步对这张凭证的分录进行修改。(像 应交税费---应交增值税(进项税额)这个科目一般不会在固定资产模块中预置的,你只待凭证生成后,手动选择该科目。);如果未启用固定资产模块,可直接到总账的填制凭证中录入该凭证。
用友u8
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预付账款
期初余额 贷方
怎样
输入
答:
先挂客户核算 总账--设置---期初余额。找到
预付账款
直接输入啊,
用友
通 我开始选择的是小企业会计制度缺少
预付账款
科目现在要用
怎么
弄...
答:
直接去基础设置---财务---会计科目中增加。但是使用报表的时候 自带的模板上不会取这个数的金额,需要自己去增加公式。期初QC("XXXX",全年,,,年,,)期末QM("xxxx",月,,,年,,)xxxx是指这个科目的编码
用友
GRP-
U8
系统
预付账款
科目总账和明细账金额为何不相等?
答:
项目三 总账日常业务实训一 总账系统初始化实训任务1.选项设置“凭证”选项卡:取消“现金流量科目必录现金流量项目”选项;“权限”选项卡:勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”;其他选项保持系统默认。2.总账科目期初余额设置。①总账系统科目期初余额,如表3-1所示。表3-1期初余额②辅助
账
明细任务...
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